Informes de Seguimiento

Informe de Auditoria Interna No. I 1/E 14

Correspondiente a la Auditoria Informatica al Sistema de Subasta Electronica (SSE), ejecutada con un alcance al 31.12.2013, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gerencia de Auditoria interna para la gestión 2014.

Informe de Auditoria Interna No. I 5/L 14

Correspondiente a la Auditoria Informatica al Sistema de Tesoreria, realizado con alcance al 15.08.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoria Interna No. I 4/L 14

Correspondiente a la "Auditoria Informatica al Sistema de Pagos del Tesoro (SPT)", efectuada con un alcance al 04.07.2014, en cumplimiento al Plan Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interne para la gestión 2014.

Informe de Auditoria Interna No. I 3/O 12

Correspondiente a la Auditoria Informática al Sistema de Control de Activos Fijos, ejecutada con un Alcance del 02/01/2012 al 31/10/2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

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