Informes de Seguimiento

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº I 5/Y 19
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº I 3/E 19
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº I 2/E 19

En cumplirniento al Programa Operativo Anual (POA) de Ia Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2019 y Orden de Trabajo O.T. GAI N° 3/2019 de 03.01.2019, se realizó la "Auditoria de Tecnología de la Información y Comunicación a la Gestión de Incidentes de Seguridad Informática", por el periodo comprendido del , 01.12.2018 al 28.02.2019.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº I 4/E 19

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD). del Banco Central de Bolivia (BCB), correspondiente a la gestión 2019 y la Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 7/2019 de 01.02.2019, se realizó la "Auditoria de Tecnologías de Información y Comunicación a la Administración de la seguridad en el software de virtualizacian", con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.01.2018 al 31.12.2018

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº I 1/E 19

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2019 y Orden de Trabajo O.T, GAI. N° ,2/2019 de 03.01.2019; se realize la "Auditoria de Tecnologia de la Informacion y Comunicación al Modulo de Liquidacion Hibrida del Sisterna de Liquidación Integrada de Pagos", por el periodo comprendido entre el 11.09.2018 y el 31.12.2018.

Informe de Auditoría Interna No. I 4/G 18

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestion 2018 y Orden de Trabajo O.T. GAI N° 25/2018 de 08.08.2018, se realizó la "Auditoria de Tecnologias de la Información y Comunicación a los Accesos a Bases de Datos en Producción", con un periodo comprendido del 01.08.2018 al 30.10.2018

Informe de Auditoría Interna No. I 3/G 18

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), correspondiente a la gestión 2018 y la Orden de Trabajo O.T.. GAI. N° 22/2018 de 01.08.2018, se realizó la "Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación a la Administración de la seguridad en los Sistemas Operativos", por el periodo comprendido entre 01.01.2017 al 31.10.2018.

Informe de Auditoría Interna No. I 2/F 18

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 6/2018 de 16.02.2018, se realizó la Auditoria de Tecnologías de la Información y Comunicación al Ciclo de Vida del Desarrollo de Software, que fue programada como resultado del relevamiento de información realizado la gestión 2017, donde se determinó que dicho ciclo presentaba un riesgo combinado alto, con un alcance por el periodo del 01.06.2017 al 31.03.2018.

Informe de Auditoría Interna No. I 1/E 18

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), correspondiente a la gestión 2018 y la Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 5/2018 de 02.01.2018, se realizo la "Auditoria de Tecnologias de Información y Comunicación a la Administración del Centro de Procesamiento de Datos (GPO) Principal y Sitio Alterno de Procesamiento (SAP)", con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.01.2017 al 31.03.2018.

Informe de Auditoría Interna No. I 2/J 17

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), correspondiente a la gestión 2017 y Orden de Trabajo GAI. N° 30/2017 de 26.06.2017, se realizó la "Auditoria de tecnologías de Información y Comunicación al Sistema Informático POA y Presupuesto (SIPP)", por el periodo comprendido entre 01.01.2016 al 31.12.2016.

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