Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. I 2/F 18

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 6/2018 de 16.02.2018, se realizó la Auditoria de Tecnologías de la Información y Comunicación al Ciclo de Vida del Desarrollo de Software, que fue programada como resultado del relevamiento de información realizado la gestión 2017, donde se determinó que dicho ciclo presentaba un riesgo combinado alto, con un alcance por el periodo del 01.06.2017 al 31.03.2018.

Informe de Auditoría Interna No. I 1/E 18

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), correspondiente a la gestión 2018 y la Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 5/2018 de 02.01.2018, se realizo la "Auditoria de Tecnologias de Información y Comunicación a la Administración del Centro de Procesamiento de Datos (GPO) Principal y Sitio Alterno de Procesamiento (SAP)", con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.01.2017 al 31.03.2018.

Informe de Auditoría Interna No. I 2/J 17

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), correspondiente a la gestión 2017 y Orden de Trabajo GAI. N° 30/2017 de 26.06.2017, se realizó la "Auditoria de tecnologías de Información y Comunicación al Sistema Informático POA y Presupuesto (SIPP)", por el periodo comprendido entre 01.01.2016 al 31.12.2016.

Informe de Auditoria Interna No. I 1/F 17

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), correspondiente a la gestión 2017 y la Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 4/2017 de 09.02.2017, se realizó, la Auditoria de Tecnologias de Información y Comunicación al Sistema de Presupuesto, con un alcance del 01.01.2016 al 31.12.2016.

Informe de Auditoria Interna No. I 3/J 16

Correspondiente a la Auditoria Informatica al Sistema de Liquidación Integrada de Pagos (LIP), realizado con un alcance por el periodo del 01.01.2016 al 30.06.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.

Informe de Auditoria Interna No. I 4/l 16

Correspondiente a la Auditoria Informatica a la Interfaz Swift-Abacus-Coin, realizado con un alcance al período comprendido entre el 01.07.2015 al 30.06.2016.

Informe de Auditoria Interna No. I 2/M 16

Correspondiente a la Auditoria Informatica al Sistema WEB de Información y Registro - ALADI (SIR-ALADI), realizado con un alcance por el período del 01.01.2015 al 15.03.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.

Informe de Auditoria Interna No. I 3/S 15

Correspondiente a la Auditoria Informatica al Sistema de Almacenes, realizado con un alcance al periodo comprendido entre el 01.01.2014 y el 30.09.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoria Interna No. I 2/Y 15

Correspondiente a la Auditoria Informatica al Sistema de Alimentación Ininterrumpida del Sistema de Energia Regulada del BCB, realizado con un alcance al 15.08.2015, en cumplimineto al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la Gestión 2015.

Informe de Auditoria Interna No. I 1/E 15

Correspondiente a la Auditoria Informatica al Sistema WEB Venta de Valores, realizado con un alcance al 31.07.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

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