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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº E 3/Y 23 - DC
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº C 2/F 23
INFORME DE AUDITORIA INTERNA N° Z 3/S 22
INFORME DE AUDITORIA INTERNA N° Z 1/M 22
INFORME DE AUDITORIA INTERNA N° Z 1/M 21
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº Z 2/Y 21
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº Z 1/M 20
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº Z 2/G 19
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº C 2/F 19

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2019 y a la Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 9/2019 de 02.01.2019, se participó en calidad de observadores en el arqueo llevado a cabo el dia viernes 28.06.2019, por la Subgerencia de Operaciones del Material Monetario (SOMM), dependiente de la Gerencia de Tesoreria (GTES).

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº Z 2/D 18-CI

El lnforme N° Z 2/D 18— CI, referido at Sistema de Administración y Control Interno vigentes en el Comite Intergubernamental Coordinador de los Paises de la Cuenca del Plata (CIC) al 31 de diciembre de 2017, fue desarrollado en cumplimiento al articulo 35 del Reglamento Interno del CIC, que señala: "La auditoria anual se regirá por las normas y directivas aprobadas por el C/C. Será realizada por auditores de los Bancos Centrales de los Estados miembros en forma anual y rotativa", y a la Resolución del Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) N° 171/2018 de 20 de noviembre de 2018, que aprobó la ejecución de la citada auditoria por la Gerencia de Auditoria Interna del BCB.

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