Informe de Auditoria Interna No. O 1/Y 14
Correspondiente a la Auditoria Operativa la Departamento de Compras y Contrataciones, ejecutada con un alcance al 01.01.2013 y el 31.12.2013 en cumplimiento at Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2014.
Informe de Auditoria Interna No. O 2/G 14
Correspondiente a la Auditoria Operativa al Departamento de RecuperaciOn de Activos por la gestiOn 2013, realizado con alcance entre el 01.01.2013 y el 31.12.2013, en cumplimiento at POA de la gestion 2014.
Informe de Auditoria Interna No. O 2/D 13
Correspondiente a la Auditoria Operativa at Departamento de Administración del Sistema Contable, realizado con un alcance entre el 01.01.2012 y el 31.12. 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
Informe de Auditoria Interna No. O 1/O 13
Correspondiente a la Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios (DBS), con alcance entre el 01.01.2012 y el 31.12.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
Informe de Auditoria Interna No. S 8/Y 13/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al informe No. 0 10/A 10 - Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios, realizado con un alcance al 30 04 2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
Informe de Auditoria Interna No. O 1/A 10
Correspondiente a la Auditoría Operativa a la Subgerencia de Operaciones Externas, por el período 01.01.2009 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
Informe de Auditoria Interna No. O 7/A 10
Correspondiente a la Auditoría Operativa a la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión, por el período 01.01.2009 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010 y POA - Reformulado de la gestión 2011.
Informe de Auditoria Interna No. O 10/A 10
Correspondiente a la Auditoría Operativa al Departamento de Bienes y Servicios por el período 01.01.2009 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
Informe de Auditoría Interna N° O 9/Y 09
Correspondiente a la Auditoría Operativa al Departamento de Compensaciones y Registro, por el periodo 01.01.2008 al 01.12.2008, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2009.
Informe de Auditoria Interna No. Y 3/M 15
Correspondiente a la Auditoria SAYCO al Sistema de Organización Administrativa, realizado con un alcance entre el 01.01.2014 y el 30.04.2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna oara la gestión 2015.