Informes de Auditorias de Cumplimiento

Informe de Auditoría Interna No. E 11/J 15

Correspondiente a la Auditoria Especial a los Procesos de Compras y Contrataciones Directas y Cumplimientos de Contrato, realizado con un alcance a las gestiones 2013 y 2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. E 6/Y 15

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución del Séptimo Encuentro de Economistas de Bolivia, realizado con un alcance del periodo comprendido entre el 23.07.2013 y el 29.12.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. E 14/L 15

Correspondiente a la Auditoria Especial al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas - Gestión 2014, realizado con un alcance a la gestión 2014, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la Gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. E 3/M 15

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Asignación y Descargo de Pasajes y Viáticos por Viajes al Exterior, realizado con un alcance a las gestiones 2013 y 2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. E 15/Y 14

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administracion de Material Monetario al 23.04.2014, realizado con alcance del 02.04.2014 al 23.04.2014, en cumplimiento al POA de la gestion 2014.

Informe de Auditoría Interna No. Y 1/M 14

Correspondiente a la Auditoria Especial al Sistema de Administración de Personal del Banco Central de Bolivia realizado con un alcance al 31.12.2013, en atención a las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado (CGE), en su informe I4/E202/J12 de 27.06.2012, de evaluación a nuestro informe N° A2/N05 "Auditoría Especial al Sistema de Administración de Personal del Banco Central de Bolivia" de 08.12.2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 25/S 14

Correspondiente a la, Auditoria Especial a los Procesos de Contratación de Servicios de Consultoría para la Gestión Documental y Administración de los Archivos de Oficina, Central e Intermedio ANPE P N°008/2011-1C y la Digitalización de Documentos ANPE P N° 066/2012 -1C, ejecutada con un alcance del 21.01.2011 al 17.04.2013, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de auditoria interna para la Gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. E 23/G 14

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Transporte de Material Monetario a nivel nacional - Licitación Pública Nacional N° 006/2011 - 2C, realizado con alcance entre el 23.12.2011 y el 30.07.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. E 22/G 14

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Mantenimiento de Versión de Licencias de Software INFORMIX - COntratación por excepción N° 05/2012, realizado con un alcance del 10.10.2012 al 11.03.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. E 17/J 14

Correspondiente a la, Auditoria Especial al cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras normas Legales aplicables a la presentación de la Declaración jurada de Bienes y Rentas por parte de los Servidores Públicos del BCB, durante la gestión 2013. realizado con un alcance entre el 30.04.2013 y 31.12.2013, en atención a recomendación efectuada por la Contraloria General del Estado (CGE, en su Informe I2/PO53/E14 de 30.04.2014).

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