Informes de Auditorias Operativas

Informe de Auditoría Interna No. O 4/Y 17

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), correspondiente a la gestión 2017 y Orden de Trabajo GAI. N° 20/2017 de 19.05.2017, se realizo la "Auditoria Operacional al Evento de la X Jornada Monetaria realizado pro el BCB en la Gestión 2016", por el periodo comprendido entre el 01.01.2016 al 31.12.2016.

Informe de Auditoría Interna N° O 2/Y 17

Correspondiente a la Auditoria Operacional al Proceso de Recuento, Clasificación e Inutilización Manual de Material Monetario por el periodo comprendido entre el 01.12.2016 y el 22.05.2017, se realizó en atención al Informe N° 13/P094/E17 de 17.03.2017, de la Contraloria General del Estado (CGE), referido a la "Evaluación del Programa Operativo Anual Gestión 2017" de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), el cual sugirió que en reemplazo de las auditorias de confiabilidad a los programas de Fideicomisos, se realicen otras auditorias en áreas u operaciones que presenten riesgos significativos.

Informe de Auditoria Interna No. Y 5/G 16

Correspondiente a la Auditoria Operacional al Sistema de Administración de Bienes y Servicios del BCBC -SABS, realizado con un alcance al período comprendido entre el 01.01.2016 y el 30.06.2016.

Informe de Auditoria Interna No. O 7/G 16

Correspondiente a la Auditoria Operacional al Departamento de Vigilancia de Sistema de Pagos, realizado con un alcance comprendido entre el 01.01.2015 yel 31.12.2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.

Informe de Auditoria Interna No. O 3/J 16

Correspondiente a la Auditoria Operacional al Departamento de Administración del Sistema Contable (DASC), realizado con un alcance al periodo comprendido entre el 01.01.2015 y el 31.12.2015.

Informe de Auditoria Interna No. Y 3/A 16

Correspondiente a la Auditoria Operacional al Departamento de Biblioteca, realizado con un alcance al período comprendido entre el 01.01.2015 y el 31.12.2015.

Informe de Auditoria Interna No. O 5/L 16

Correspondiente a la Auditoria Operacional a la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión - SPCG, realizado con un alcance al periodo comprendido entre el 1.012015 y el 31.12.2015.

Informe de Auditoria Interna No. Y 2/A 16

Correspondiente a la Auditoria Operacional al Sistema de Programación de Operaciones, realizado con un alcance correspondiente a la gestión 2015.

Informe de Auditoria Interna No. O 2/A 16

Correspondiente a la Auditoria Operacional a la Subgerencia de Operaciones Externas, realizado con un alcance entre el 01.01.2015 y el 31.12.2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.

Informe de Auditoria Interna No. Y 1/A 16

Correspondiente a la Auditoria Operacional al Sistema de Contabilidad Integrada del BCB, realizado con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.01.2015 y el 31.03.2016, en cumplimiento al POA de la gestión 2016.

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