Informes de Auditorias Operativas

Informe de Auditoria Interna No. O 2/Y 15

Correspondiente a la Auditoria Operacional al Departamento del Sector Monetario Fiscal (DSMF) por el periodo comprendido entre 01.01.2014 al 31.12.2014, ejecutado con un alcance a la gestión 2014, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2015.

Informe de Auditoria Interna No. O 4/O 14

Correspondiente a la Auditoria Operativa a la Subgerencia de Asuntos Juridicos, realizado con un alcance del 01.01.2013 al 31.12.2013, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2014.

Informe de Auditoria Interna No. O 1/Y 14

Correspondiente a la Auditoria Operativa la Departamento de Compras y Contrataciones, ejecutada con un alcance al 01.01.2013 y el 31.12.2013 en cumplimiento at Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2014.

Informe de Auditoria Interna No. O 2/G 14

Correspondiente a la Auditoria Operativa al Departamento de RecuperaciOn de Activos por la gestiOn 2013, realizado con alcance entre el 01.01.2013 y el 31.12.2013, en cumplimiento at POA de la gestion 2014.

Informe de Auditoria Interna No. O 2/D 13

Correspondiente a la Auditoria Operativa at Departamento de Administración del Sistema Contable, realizado con un alcance entre el 01.01.2012 y el 31.12. 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. O 1/O 13

Correspondiente a la Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios (DBS), con alcance entre el 01.01.2012 y el 31.12.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 8/Y 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al informe No. 0 10/A 10 - Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios, realizado con un alcance al 30 04 2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. O 1/A 10

Correspondiente a la Auditoría Operativa a la Subgerencia de Operaciones Externas, por el período 01.01.2009 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

Informe de Auditoria Interna No. O 7/A 10

Correspondiente a la Auditoría Operativa a la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión, por el período 01.01.2009 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010 y POA - Reformulado de la gestión 2011.

Informe de Auditoria Interna No. O 10/A 10

Correspondiente a la Auditoría Operativa al Departamento de Bienes y Servicios por el período 01.01.2009 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

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