Informes de Auditorias Operativas

Informe de Auditoria Interna No. O 1/O 13

Correspondiente a la Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios (DBS), con alcance entre el 01.01.2012 y el 31.12.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 8/Y 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al informe No. 0 10/A 10 - Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios, realizado con un alcance al 30 04 2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. O 1/A 10

Correspondiente a la Auditoría Operativa a la Subgerencia de Operaciones Externas, por el período 01.01.2009 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

Informe de Auditoria Interna No. O 7/A 10

Correspondiente a la Auditoría Operativa a la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión, por el período 01.01.2009 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010 y POA - Reformulado de la gestión 2011.

Informe de Auditoria Interna No. O 10/A 10

Correspondiente a la Auditoría Operativa al Departamento de Bienes y Servicios por el período 01.01.2009 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

Informe de Auditoría Interna N° O 9/Y 09

Correspondiente a la Auditoría Operativa al Departamento de Compensaciones y Registro, por el periodo 01.01.2008 al 01.12.2008, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2009.

Informe de Auditoria Interna No. 08/A 10

Correspondiente a la Auditoría Operativa al Departamento de Admisiones y Evaluación , por el período 01.01.2009 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

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