Informe de Auditoría Interna No. Y 1/M 14
Correspondiente a la Auditoria Especial al Sistema de Administración de Personal del Banco Central de Bolivia realizado con un alcance al 31.12.2013, en atención a las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado (CGE), en su informe I4/E202/J12 de 27.06.2012, de evaluación a nuestro informe N° A2/N05 "Auditoria Especial al Sistema de Administración de Personal del Banco Central de Bolivia" de 08.12.2011.
Informe de Auditoría Interna No. E 13/A 14
Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Diseño, Desarrollo e Implantación del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH), realizado con un alcance del 19.10.2009 al 11.03.2014, en cumplimiento a Comunicación Interna BCB-PRES-CI-2014-56 enviada por el Presidente del Banco Central de Bolivia e instrucción del Directorio del BCB.
Informe de Auditoría Interna No. E 4/M 15
Correspondiente a la Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalia — fondos en Custodia, realizado con un alcance del 01.04.2014 y el 31.03.2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. E 2/M 15
Correspondiente a la, Auditoria Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia, por el segundo semestre de la gestión 2014, realizado con alcance entre el 01.07.2014 y el 31.12.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. E 1/F 15
Correspondiente a la Auditoria Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el Tesoro General de la Nación(TGN) o el Banco Central de Bolivia (BCB), por el segundo semestre de la gestión 2014, realizado con un alcance al segundo semestre de la gestión 2014, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. E 18/S 15
Correspondiente a la Auditoria Especial a los Procesos de Reclutamiento y Selección de Personal, realizado con un alcance a la gestión 2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. E 16/G 15
Correspondiente a la Auditoria Especial a las Operaciones de mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el Tesoro General de la Nación o el Banco Central de Bolivia, por el primer semestre de la gestión 2015, con un alcance al primer semestre de 2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. E 15/L 15
Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia, por el primer semestre de la gestión 2015, realizado con un alcance del 01.01.2015 al 30.06.2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la Gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. E 8/Y 15
Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración y Recuperación de Cartera de Créditos del EX BBA, realizado con un alcance entre el 01.01.2014 al 31.12.2014, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. E 12/J 15
Correspondiente a la Auditoria Especial a las Contrataciones de Capacitación, realizado con un alcance a las gestiones 2013 y 2014, en cumplimiento al POA de la Gestión 2015.