En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria, Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2019, a la Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 31/2019 de 10.06.2019, y por mandato legal ,establecido en el artículo 34° del D.S. - N° 24771 "de 31.07.1997 y articulo 54º del Manual de Procedimientos Operetivos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilicitas, Financiamiento al Terrorisrno y/o Delitos Precedentes (LGI/FT y/o DP) con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado con R.A. N° 001/2013 de 02.010.2013 de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) rnodificado con R.A. Nº UIF/064/2017 de 19.08.2017; se realizó la "Auditoria especial al cumplimiento de obligaciones respecto a los sistemas de detección, prevención y control de LG/FT y/o DP, por el primer semestre de la gestión 2019".