Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 12/F 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-12/2018 de 27.02.2018, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de la recomendacion R.01 emitida en el lnforme N° Y 1/A 16 de 24.10.2016, referido a la "Auditoria Operacional al Sistema de Contabilidad lntegrada del Banco Central de Bolivia (BCB)", con un alcance por el periodo comprendido entre el 04.11.2016 hasta el 02.03.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 7/F 18/1

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolucion CGR-1/010/97, y Orden de Trabajo GAI. N° S-7/2018 de 21.02.2018, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de la recomendacion R.01 emitida en el Informe N° E 13/S 17 de11.12.2017, referido a la "Auditoria Especial a la Administracion de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB), por el primer semestre de lagestion 2017", con un alcance por el periodo comprendido entre el 22.12.2017 hasta el 27.02.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 5/E 18/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gesti6n 2018, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219, Resolucion CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-5/2018 de 02.01.2018, la GAUD realize) el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 15/Y 14 de 02.03.2015, referido a la "Auditoria Especial a la Administraci6n de Material Monetario al 23.04.2014", con un alcance por el periodo connprendido entre el 11.03.2015 hasta el 15.03.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 4/E 18/3

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2018, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219 Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. S-4/2018 de 02.01.2018, se realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el lnforme N° C 1/E 08-CI de 30.05.2008, relativo a "Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del BCB por la gestión 2007", con un alcance comprendido entre el 31.03.2011 al 06.02.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 2/E 18/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2018, a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAI N° S-2/2018 de 02.01.2018, la GAUD realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° C 1/E 16-CI de 24.02.2016, referido al "Informe de Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros Comparativos del BCB al 31 de diciembre de 2015 y 2014", con un alcance por el periodo comprendido entree! 01.03.2016 y el 02.02.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 3/E 18/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2018, a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97 y Orden de Trabajo GAL N° S-3/2018 de 02.01.2018, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° C 1/E 17-CI de 21.02.2017, referido al "Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros Comparativos del BCB al 31.12.2016 y 2015", con un alcance al periodo del 24.02.2017 al 16.02.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 6/E 18/1

En cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG) N° 219, Resolución CGR-1/010/97, al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2018 y Orden de Trabajo GAI N° S-6/2018 de 02.01.2018, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones R.01, R.02 y R.03 emitidas en el Informe N° E 6/J 16 de 06.12.2016, referido a la "Auditoria Especial a la Administración de Material Monetario", con un alcance por el período comprendido entre el 13.12.2016 y el12.01.2018.

Informe de Auditoría Interna No. S 54/G 17/2

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernannental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo 0.T. GAI. N°S-54/2017 de 24.08.2017, se efectúo el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el lnforme N° E 27/A 11 "Auditoria Especial al Manejo de Bienes", de 28.11.2011, con un alcance del 02.01.2013 al 30.11.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 50/G 17/2

Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-5012017 del 15.08.2017, la GAUD realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° I 2/E 07 de 26.12.2007, referido a la "Auditoria Informática al Sistema de Administración de Valores Públicos at 28.02.2007", con un alcance del 10.06.2009 al 13.12.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 43/J 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (EVA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la Gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental (NAG) N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-43/2017 del 26.06.2017, la GAUD realizó el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el lnforme N° I 1/E 14 de 28.08.2014, referido a la "Auditoria Informática al Sistema de Subasta Electrónica (SSE) al 31.12.2013", con un alcance del 17.09.2014 al 08.12.2017.

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