Informes de Seguimiento

Informe de Auditoria Interna No. S 25/Y 11/3

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° 05/Y 08, referido a la Auditoria Operativa al Departamento de operaciones Cambiarias y Convenios - Gestion 2007 realizado con un alcance al 10.05.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoria Interna No. S 1/F 11/3

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° 027/2003, referido a la Auditoria Informática a las interfaces del Sistema de Contabilidad Institucional-COIN realizado con un alcance al 31.03.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoria Interna No. S 5/A 11/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 3/E 10 , referido a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto al 31.12.2009, realizado con un alcance al 12.04.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoria Interna No. S 4/A 11/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 31/D 07 , referido a la Auditoria Especial al Proceso de Adjudicación de la Licitación Pública Internacional No. 002/2007 Provisión de Billetes - Primera Convocatoria (Control Interno), realizado con un alcance al 28.03.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoria Interna No. S 3/A 11/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° O 11/G 08 , referido a la Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios, realizado con un alcance al 28.03.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoria Interna No. S 12/A 11/2

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E20/J 09 , referido a la Auditoria Especial a la Administración de Valores en Custodia realizado con un alcance al 05.04.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoria Interna No. S 17/D 10-4

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N0. 004/2006, referido al Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2005 realizado con un alcance al 10.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

Informe de Auditoria Interna No. S 19/D 10/4

Correspondiente al Tercer seguimiento al informe N° 018/2004 referido a la "Auditoría Especial a la Contratación de Bienes y Servicios del BCB – Gestión 2003" realizado con un alcance al 23.12.2010, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

Informe de Auditoría Interna No. S 18/D 10/1

Correspondiente al Primer seguimiento al informe N° E 9/M 07 sobre la Auditoría Especial a la Asignación y Descargo de Viáticos, realizado con un alcance al 31.12.2010, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

Informe de Auditoria Interna No. S 16/D 10/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 34/ E 08 referido a la Auditoria Especial al Faltante de Material Monetario en Tesoreria del 07.11.2008, realizado con un alcance al 14.12.2010, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

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