Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 8/M 16/2

Correspondiente al segundo seguimiento al lnforme N° E 7/M 13 - Auditoria Especial at Servicio de Corresponsalia — fondos en Custodia, realizado con un alcance al 30.06.2016, en cumplimiento at Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 18/J 16/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 9/M 14 - Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalia — Fondos en Custodia, realizado con un alcance al 03.08.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria lnterna para la gesti6n 2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 14/A 16/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe de Auditoria Interna Nº O 2/D 13 "Auditoria Operativa al Departamento de Administración del Sistema Contable, realizado con un alcance al 31.03.2016, en cumplimiento al POA de la gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 20/L 16/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe Nº E 4/F 14 "Auditoria Especial al Registro de Información en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), de los procesos de contratación iniciados y concluidos en la gestión 2013", realizado con un alcance al 07.07.2016, en cumplimiento al POA de gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 31/S 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe Nº E 19/L 14 Auditoria Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de regulación Monetaria con valores emitidos por el TGN o el BCB, por el primer semestre de la gestión 2014, realizado con un alcance al 15.10.2015 en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la Gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 35/O 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe Nº E 20/G 14 "Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento del Contrato de la Agencia de Viajes Turismo Balas Ltda. - LPN Nº 005/2012-1C", realizado con un alcance al 23.10.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 29/S 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe Nº I 2/M 12 Auditoria Informática al Sistema de Administración de Cuentas Fiscales Corresponsales - CAFCO, realizado con un alcance al 09.12.2015, en cumplimiento al POA de gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 26/S 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe Nº I 1/F 12 "Auditoria Informática al Sistema de Tesorería", realizado con un alcance al 27.11.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 7/M 16/2

Correspondiente al segundo seguimiento del Informe Nº E 2 /F 12 de 14.08.2012, referido a la "Auditoria Especial al proceso de Provisión de Equipo Computacional para el Centro de Cómputo ANPE-P Nº 134/2010-1C", realizado con un alcance al 04.03.2016, en cumplimiento al POA de la gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 37/N 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 21E 15 Auditoria Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia, por el segundo semestre de la gestión 2014, realizado con un alcance al 15.12.2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.

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