Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 9/A 15/2

Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° O 1/O 13, "Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios" al 31.12.2012, realizado con un alcance al 09.04.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 32/Y 14/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 4/F 12, referido a la Auditoria Especial a los Procesos de compra de Bienes y Contratación de Servicios en la Modalidad de Contratación Directa, realizado con un alcance al 10.12.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 14/Y 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 34/S 12, referido a la "Auditoria Especial al Proceso de Contratación para el Refuerzo Estructural de las Vigas Cajón del Edificio Principal del BCB —LPN N° 005/2010-1C de 18.12.2012", realizado con un alcance al 14.05.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 13/Y 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° 0 1/Y 14, referido a la "Auditoria Operativa a la Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto", realizado con un alcance at 12.05.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 11/A 15/2

Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 30/G 12, referido a la "Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto, por el primer semestre de la Gestion 2012", realizado con un alcance al 19.05.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 7/A 15/2

Correspondiente al segundo seguimiento al informe N° E 2/E 11 referido a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto, correspondiente al segundo semestre de la gesti6n 2010, realizado con un alcance al 24.04.2015 en cumplimiento at POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 16/Y 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 17/A 11, referido a la Auditoria Especial a la Administración de la Cartera antigua en Mora, realizado con un alcance al 15.06.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 15/Y 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 12/A 14 - Auditoria Especial a la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución del IV Concurso de Ensayo Escolar, realizado con un alcance al 26.05.2015 en cumplimiento al POA de la gesti6n 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 12/A 15/2

Correspondiente al segundo seguimiento al informe N° C 1/E 11-C1 referido a la "Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2010", realizado con un alcance al 14.04.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 10/A 15/2

Correspondiente al segundo seguimiento al informe N° E 24/L 12 referido a la "Auditoria Especial a la Autorización, Asignación y Descargo de Viajes al Interior del Pais de los Funcionarios del BCB", realizado con un alcance al 22.04.2015 en cumplimiento at POA de la gestión 2014.

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