Informes de Seguimiento

Informe de Auditoria Interna No. S 24/N 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° 04/A 10 - Auditoria Operativa al Departamento de Sistema de Pagos, realizado con un alcance al 31.10.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 23/O 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al informe N° E 27/A 11 - Auditoria Especial al Manejo de Bienes, realizado con un alcance at 15.11.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 21/O 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al informe N° C 1/E 10-CI Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2009, realizado con un alcance al 30.10.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 20/S 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 11N 10 - Auditoria Especial al Proceso de Contratación y ejecución del Contrato para la Provisión de Uniformes - ANPE, realizado con un alcance al 04.09.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 18/G 13/4

Correspondiente al Segundo Seguimiento al informe N° E 54/N 06-C1 - Auditoria Especial al Proceso de Contratación Menor por Comparación de Precios CMPC 01/2006 - adquisición de Pistolas Calibre 9 MM- Control Interno, realizado con un alcance al 22.06.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 17/Y 13/1

Correspondiente al Cuarto Seguimiento al informe N° 042/2002 - Auditoria al control Interno de la Subgerencia de Bienes y Servicios SBS al 31.08.2002, realizado con un alcance al 23.07.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 16/Y 13/6

Correspondiente al Cuarto Seguimiento al Informe N° 018/2004 - Auditoria especial a la Contratación de Bienes y Servicios del BCB gestión 2003, realizado con un alcance al 18.07.2013, en cumplimiento at POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 11/Y 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 26/G 07 - "Auditoria Especial al Sistema de Administración de Personal gestiones 2005 y 2006" de 06.11.2008, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. E 7/M 13

Correspondiente a la Auditora Especial al Servicio de Corresponsalía- Fondos de Custodia, realizado con un alcance entre el 01.04.2012 y el 31.03.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 12/Y 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al informe No. O 2/A 10 - Auditoria Operativa al Departamento de Biblioteca, realizado con un alcance al 24.05.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

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