Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 12/F 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97, se realizó el primer seguimiento al informe N° O 7/G 16 - Auditoría Operacional al Departamento de Vigilancia de Sistema de Pagos, con un alcance por el periodo del 03.01.2017 al 03.03.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 11/F 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gest& 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realiza el segundo seguimiento at Informe No. C 4/M 14 - Auditoria de Confiabilidad at Programa de Fideicomiso Credito Espanol FAD V (Centro 67), con un alcance por el periodo comprendido entre el 24.12.2015 y el 10.03.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 10/F 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gesti6n 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realizo el primer seguimiento al Informe N° E 7/J 16 - Auditoria Especial a los Creditos Extraordinarios otorgados a las Empresas PUblicas Nacionales Estrategicas, con un alcance por el period() comprendido del 16.11.2016 al 24.02.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 9/F 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gestion 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realiza el segundo seguimiento al Informe N° C 5/Y 13 - Auditoria de Confiabilidad al Programa Mercancias III (Centros 103, 104 y 105) al 31.12.2012, con un alcance pore! period° del 19.06.2015 al 03.03.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 5/E 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97, se realizó el segundo seguimiento al informe N° I 1/F 13 - Auditoría Informática al Sistema Contabilidad Institucional (COIN), con un alcance por el periodo del 07.09.2015 al 03.03.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 4/E 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97, se realizó el segundo seguimiento al informe N° I 1/F 13 - Auditoría Informática al Sistema Contabilidad Institucional (COIN), con un alcance por el periodo del 07.09.2015 al 03.03.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 3/E 17/1

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97, se realizó el segundo seguimiento al informe N° I 2M 12 - Auditoría Informática al Sistema de Administración de Cuentas Fiscales y Corresponsales (CAFCO), con un alcance por el período comprendido del 20.04.2016 al 17.04.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 2/E 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97, se realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° C 1/E 15 - CI de 06.03.2015, referido a: "Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2014", con un alcance al período del 01.03.2016 al 08.02.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 1/E 17/2

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97, se realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° C 1/E 14 - CI de 28.02.2014, referido a: "Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2013", con un alcance al período del 01.03.2016 al 08.02.2017.

Informe de Auditoría Interna No. S 34/O 15/2

Correspondiente al segundo Seguimiento al Informe Nº C 1/E 12 - CI de 27.02.2012, referido a: "Informe de Control Interno Emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y estados Financieros del BCB al 31.12.2011", realizado con un alcance al periodo comprendido entre 31.10.2015 al 30.06.2016.

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