Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 30/S 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 40/D 12 referido a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación LPI N° 002/2010 - 2C y Ejecución del COntrato Sano N° 001/2011 de 04.01.2011, para la Acuñación de monedas Conmemorativas del Bicentenario del Grito Libertario de los Departamentos de Oruro, Potosí y del Bicentenario de la Batalla de Suipacha, realizado con un alcance al 28.09.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 28/S 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al informe N° C 10/L 08 referido a la Auditoria de Confiabilidad al Programa BID 733 (EX INALPRE) - 1, realizado con un alcance al 24.09.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 27/S 15/2

Correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. O 1/A 10 referido a la Auditoria Especial a la Subgerencia de Operaciones Externas, realizado con un alcance al 02.09.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 21/J 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe No. E 17/S 13 referido a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Monetización, Distribución y Destrucción de Material Monetario del BCB, realizado con un alcance al 10.08.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 23/G 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe No. E 6/F 14 Auditoria Especial a la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución de la VI Jornada Monetaria, realizado con un alcance al 05.08.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 19/J 15/2

Correspondiente al primer seguimiento al Informe No. I 1/F 13 Auditoria Informatica al Sistema de Contabilidad Institucional (COIN), realizado con un alcance al 05.08.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 22/L 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 12/J 13, "Auditoria Especial sobre la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución del 5to. Encuentro de Economistas de Bolivia", ejecutado con un alcance al 24.07.2015, en cumplimiento al Programa Operativo anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 17/Y 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 15/A 11, referido a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Administración y Recuperación de Cartera de Créditos del Ex Banco Boliviano Americano (Ex BBA), realizado con un alcance al 08.06.2015, en cumplimineto al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 18/J 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 19/S 13, referido a la Auditoria Especial a los Créditos Extraordinarios Otorgados a la EPNE's, al 31.12.2012, realizado con un alcance al 19.06.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 20/J 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al informe N° Y 2/A 13 "Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones", realizado con un alcance al 09.06.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015 .

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