Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 44/N 14/1

Correspondiente al tercer seguimiento al informe N° 027/2003 referido a la Auditoria Informatica a las Interfaces del Sistema de Contabilidad Institucional - COIN", realizado con un alcance al 21.11.2014 en cumplimiento al POA de la gestiOn 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 48/N 14/2

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe I 3/A 07 - Auditoria Informatica al Modulo de Control de Personal, efectuada con un alcance al 24.11.2014, en cumplimiento al Plan Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gest& 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 33/Y 14/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe No. C 1/E 12-CI - Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2011, realizado con un alcance al 20.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestiOn 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 46/N 14/3

Correspondiente al tercer seguimiento al informe N° C 3/A 08 referido a la Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso - Credit° Espanol FAD IV (Centros 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79), realizado con un alcance al 21.11.2014 en cumplimiento al POA de la gesti6n 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 40/J 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 8/F 12 Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto correspondiente al segundo semestre de la gestión 2011, realizado con un alcance al 15.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 30/Y 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 7/M 13 Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalía - Fondos en Custodia, realizado con un alcance al 20.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 27/Y 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 13/M 12 Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalía - Fondos en Custodia, realizado con un alcance al 15.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 28/Y 14/2

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 46/S 06-CI referido a la Auditoria Especial a la Consultoria para la elaboración de Metodologías e Instrumentos de Evaluación del Desempeño del BCB - Juan Jose Jáuregui Gomez - Control Interno, realizado con un alcance al 16.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 26/Y 14/2

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 11/M 09 referido a la Auditoria Especial a la Solicitud, asiganción y uso de Toners y Cartridges de las gestiones 2007 y 2008, realizado con un alcance al 09.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 22/Y 14/2

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 17/J 07 referido a la Auditoria Especial a la Remesa del Banco Unión S.A., realizado con un alcance al 12.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

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