Informe de Auditoría Interna No. E 7/J 16
Correspondiente a la Auditoria Especial a los Créditos Extraordinarios otorgados a las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE)", realizado con alcance al período comprendido entre el 01.01.2013 y el 31.05.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. E 2/M 16
Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración y Disposición de Bienes Recibidos de las Entidades Financieras en Liquidación, realizado con un alcance entre el 01.01.2015 y el 31.03.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. E 3/M 16
Correspondiente a la Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalia - Fondos en Custodía, realizado pro el período comprendido entre el 01.04.2015 y el 31.03.2016.
Informe de Auditoría Interna No. E 20/O 15
Correspondiente a la Auditoria Especial a la firma digital, aplicada al Sistema de Liquidación lntegrada de Pagos (LIP) del BCB, realizado con alcance al mes septiembre 2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria lnterna para la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. E 4/E 09 (C1)
Correspondiente a la Auditoria Especial al Concurso Nacional de Anteproyecto de Arquitectura para la Sede Social y Deportiva del BCB (ampliatorio), realizado con un alcance entre el 31.08.2001 al 08.11.2005, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 1/F 16/2
Correspondiente al segundo seguimiento al Informe N° E 26/G 07 "Auditoria Especial al Sistema de Administración de Personal Gestiones 2005 y 2006", realizado con un alcance al 31.01.2016, en cumplimiento al POA de la gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 3/F 16/2
Correspondiente al segundo seguimiento al Informe N° E 19/Y 12 "Auditoria Especial a la Ejecución de la Capacitación Productiva de los Funcionarios del BCB", realizado con un alcance al 23.02.2016, en cumplimiento a instrucciones de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) y Orden de Trabajo GAI. N° S-2/2016 de 24.02.2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 11/M 16/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 18/S 13 - Auditoría Especial a las Cuentas Especiales y Fiscales al 31.12.2012, realizado con un alcance al 07.04.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna para la gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 12/A 16/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 15/G 13 - Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia, por el primer semestre de la gestión 2013, realizado con un alcance al 07.04.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. E 14/A 14
Correspondiente a la Auditoria Especial a la Ejecución del Contrato Administrativo de Obra para Trabajos de Mejoramiento Vial en las Calles 27 C de los Álamos y las Retamas y Reconstrucción de Muros Perimetrales Adyacentes a la Sede Social y Deportiva del BCB, Cota Cota SANO N° 219/2011, realizado por el período comprendido entre el 09.06.2011 y 21.12.2011.