Informes de Auditorias de Cumplimiento

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº E 7/G 20
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº E3 - J 20
INFORME DE AUDITORIA INTERNA N° E 4/L 20
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº E 1/E 20
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº E 11/S 19
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº E 9/S 19
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº E 8/G 19

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 41/2019 de 30.07.2019 y, al artículo 24° del Reglamento para la Administración de las Reservas Internacionales, aprobado con Resolución de Directorio (R.D.) N° 097/2018 de 31.07.2018, se realizó la "Auditoría Especial a la Inversión de las Reservas Internacionales por el primer semestre de la gestión 2019".

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº E 7/J 19

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria, Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2019, a la Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 31/2019 de 10.06.2019, y por mandato legal ,establecido en el artículo 34° del D.S. - N° 24771 "de 31.07.1997 y articulo 54º del Manual de Procedimientos Operetivos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilicitas, Financiamiento al Terrorisrno y/o Delitos Precedentes (LGI/FT y/o DP) con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado con R.A. N° 001/2013 de 02.010.2013 de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) rnodificado con R.A. Nº UIF/064/2017 de 19.08.2017; se realizó la "Auditoria especial al cumplimiento de obligaciones respecto a los sistemas de detección, prevención y control de LG/FT y/o DP, por el primer semestre de la gestión 2019".

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº E 5/Y 19

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2019 y Orden de Trabajo GAI. N° 27/2019 de 23.04.2019, se realizó la "Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución de la Acuñación de Monedas Conmemorativas de Curso Legal, Alusivas al Tema Maritimo", con un alcance por el periodo comprendido entre el 17.06.2016 at 31.05.2019

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº E 4/Y 19

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) correspondiente a la gestión 2019 y Orden de Trabajo GAI. N° 24/2019 de 06.05.2019, la GAUD realizó la "Auditoria Especial al proceso de contratación N° LPI-002/2016-1C y ejecución del contrato de acuñación de monedas de curso legal", con un alcance por el período comprendido entre el 05.02.2016 y el 30.04.2019.

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