Informes de Auditoría Informática

  • Informe de Auditoria Interna No. I 3/J 16
    Correspondiente a la Auditoria Informatica al Sistema de Liquidación Integrada de Pagos (LIP), realizado con un alcance por el periodo del 01.01.2016 al 30.06.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
  • Informe de Auditoria Interna No. I 4/l 16
    Correspondiente a la Auditoria Informatica a la Interfaz Swift-Abacus-Coin, realizado con un alcance al período comprendido entre el 01.07.2015 al 30.06.2016.
  • Informe de Auditoria Interna No. I 2/M 16
    Correspondiente a la Auditoria Informatica al Sistema WEB de Información y Registro - ALADI (SIR-ALADI), realizado con un alcance por el período del 01.01.2015 al 15.03.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
  • Informe de Auditoria Interna No. I 3/S 15
    Correspondiente a la Auditoria Informatica al Sistema de Almacenes, realizado con un alcance al periodo comprendido entre el 01.01.2014 y el 30.09.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
  • Informe de Auditoria Interna No. I 2/Y 15
    Correspondiente a la Auditoria Informatica al Sistema de Alimentación Ininterrumpida del Sistema de Energia Regulada del BCB, realizado con un alcance al 15.08.2015, en cumplimineto al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la Gestión 2015.
  • Informe de Auditoria Interna No. I 1/E 15
    Correspondiente a la Auditoria Informatica al Sistema WEB Venta de Valores, realizado con un alcance al 31.07.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
  • Informe de Auditoria Interna No. I 2/E 14
    Correspondiente a la Auditoria Informatica al Sistema de Administración de Valores Públicos del Banco Central de Bolivia (BCB), realizado con alcance al 23.12.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoria Interna No. I 1/E 14
    Correspondiente a la Auditoria Informatica al Sistema de Subasta Electronica (SSE), ejecutada con un alcance al 31.12.2013, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gerencia de Auditoria interna para la gestión 2014.
  • Informe de Auditoria Interna No. I 5/L 14
    Correspondiente a la Auditoria Informatica al Sistema de Tesoreria, realizado con alcance al 15.08.2014, en cumplimiento al POA de la gesti6n 2014.
  • Informe de Auditoria Interna No. I 4/L 14
    Correspondiente a la "Auditoria Informatica al Sistema de Pagos del Tesoro (SPT)", efectuada con un alcance al 04.07.2014, en cumplimiento al Plan Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interne para la gestión 2014.
  • Informe de Auditoria Interna No. I 3/O 12
    Correspondiente a la Auditoria Informática al Sistema de Control de Activos Fijos, ejecutada con un Alcance del 02/01/2012 al 31/10/2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.