Informe de Auditoría Interna No. S 43/S 14/2
Correspondiente al segundo seguimiento al informe No. O 2/A 10 "Auditoría Operativa al Departamento de Biblioteca", realizado con un alcance al 26.11.2014, en cumplimiento al POA del a gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 35/J 14/2
Correspondiente al segundo seguimiento al informe No. O 5/M 09 "Auditoría Operativa al Departamento de Seguridad Integral", realizado con un alcance al 02.06.2014, en cumplimiento al POA del a gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 34/J 14/2
Correspondiente al segundo seguimiento al informe No. E 19/J 09-CI "Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Administración de Recursos Humanos - Control Interno", realizado con un alcance al 02.06.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 2/F 15/3
Correspondiente al segundo seguimiento al informe No. O 9/Y 09 "Auditoría Operativa al Departamento de Compensación y Registro", realizado con un alcance al 17.03.2015, en cumplimineto al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 1/F 15/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al lnforme No. E 6/M 13 Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Comedor 2011 - suscrito con la Asociación Accidental SNG y MGE, Licitación Pública Nacional - LPN 003/2011-2C", realizado con un alcance al 24.02.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 38/J 14/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al lnforme No. E 14/0 13 Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto correspondiente al primer semestre de la gestión 2013, realizado con un alcance al 04.06.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 8/F 14/3
Correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. E 14/Y 07 Auditoria Especial a los Procesos de Contratacion y Ejecucion de los Contratos SANO No. 133/2005 y SANO No. 110/2006 — Compras Mayores), realizado con un alcance al 31.01.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 7/E 14/2
Informe No. S 7/E 14/2, correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. E 23/0 07 Auditoria Especial al Proceso de Capacitacion de Cursos en el Exterior (2004 at 2006), realizado con un alcance al 29.01.2014, en cumplimiento at POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 5/E 14/3
Correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. E 9/M 07 - Auditoria Especial a la Asignacion y Descargo de Viaticos, realizado con un alcance al 10.01.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 4/E 14/2
Correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. E 31/S 08 - Auditoria Especial a Procesos de Contratacion y Ejecucion de Contratos con Agencias de Viajes — Invitacion Publica Nacional No. 001/2004, realizado con un alcance al 15.01.2014, en cumplimiento al POA de la gest& 2014.