Informe de Auditoría Interna No. S 22/L 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 12/J 13, "Auditoria Especial sobre la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución del 5to. Encuentro de Economistas de Bolivia", ejecutado con un alcance al 24.07.2015, en cumplimiento al Programa Operativo anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 17/Y 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 15/A 11, referido a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Administración y Recuperación de Cartera de Créditos del Ex Banco Boliviano Americano (Ex BBA), realizado con un alcance al 08.06.2015, en cumplimineto al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 18/J 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 19/S 13, referido a la Auditoria Especial a los Créditos Extraordinarios Otorgados a la EPNE's, al 31.12.2012, realizado con un alcance al 19.06.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 20/J 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al informe N° Y 2/A 13 "Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones", realizado con un alcance al 09.06.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015 .
Informe de Auditoría Interna No. S 29/Y 14/2
Correspondiente al segundo seguimiento al informe N° E 16/Y 08 CI referido a la "Auditoria Especial al Proceso de Pago de Guarderias GEstiones 2005 a 2007", realizado con un alcance al 20.05.2014, en cumplimineto al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 52/D 14/1
Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 31/0 12 - Auditoria Especial al proceso de contratacion de servicio de transporte de Mares estadounidenses en efectivo de y hacia Estados Unidos Invited& Externa N° 17/2010 — 1C, realizado con un alcance all5.12.2014 en cumplimiento al POA de la gestion 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 51/D 14/1
Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 33/S 12 - Auditoria Especial al proceso de contratacion de trabajos de mejoramiento vial en las calles 27C Los Alamos y las Retamas y reconstruccion de muros perimetrales adyacentes de la Sede Social y Deportiva del BCB Cota Cota" ANPE P N° 046/2011, realizado con un alcance al 10.12.2014 en cumplimiento al POA de la gesti6n 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 23/Y 14/3
Correspondiente al segundo seguimiento al informe C 1/E 09-CI - Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Banco Central de Bolivia al 31 de diciembre del 2008, realizado con un alcance al 12.05.2014 en cumplimiento al POA de la gestion 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 24/Y 14/7
Correspondiente al quinto seguimiento al informe N° 037/2002 - Auditoria de Cumplimiento al Sistema de Organizacion Administrativa SOA al 30.11.2002, realizado con un alcance al 12.05.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 5/M 15/2
Correspondiente al primer seguimiento al informe No. E 11/M 12 "Auditoría Especial al Proceso de Contratación para la Acuñación de Monedas - LPI No. 001/2011 - 1C, realizado con un alcance al 27.02.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.