Informe de Auditoría Interna No. S 25/G 15/2
Correspondiente al segundo seguimiento al informe N° C 1/E 10 - "Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2009", realizado con un alcance al 25.08.2015, en cumplimiento al POA de la Gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 24/G 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 29/S 09 - "Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Mantenimiento con Repuestos de Servidores IBM - ANPE", realizado con un alcance al 25.08.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 33/O 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al informe N° C 4/M 14, referido a la Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso Crédito Español FAD V (Centro 67), realizado con un alcance al 28.10.2015, en cumplimiento al POA de la Gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 32/S 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 2/F 14, referido a la Auditoria Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de Regulación Monetaria con valores emitidos por el TGN o el BCB, por el segundo semestre de la gestión 2013, realizado con un alcance al 16.10.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 30/S 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 40/D 12 referido a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación LPI N° 002/2010 - 2C y Ejecución del COntrato Sano N° 001/2011 de 04.01.2011, para la Acuñación de monedas Conmemorativas del Bicentenario del Grito Libertario de los Departamentos de Oruro, Potosí y del Bicentenario de la Batalla de Suipacha, realizado con un alcance al 28.09.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 28/S 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al informe N° C 10/L 08 referido a la Auditoria de Confiabilidad al Programa BID 733 (EX INALPRE) - 1, realizado con un alcance al 24.09.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 27/S 15/2
Correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. O 1/A 10 referido a la Auditoria Especial a la Subgerencia de Operaciones Externas, realizado con un alcance al 02.09.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 21/J 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe No. E 17/S 13 referido a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Monetización, Distribución y Destrucción de Material Monetario del BCB, realizado con un alcance al 10.08.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 23/G 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe No. E 6/F 14 Auditoria Especial a la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución de la VI Jornada Monetaria, realizado con un alcance al 05.08.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 19/J 15/2
Correspondiente al primer seguimiento al Informe No. I 1/F 13 Auditoria Informatica al Sistema de Contabilidad Institucional (COIN), realizado con un alcance al 05.08.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.