Otros Informes, Revisiones, Verificaciones y otros documentos

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº Z 2/D 18-CI

El lnforme N° Z 2/D 18— CI, referido at Sistema de Administración y Control Interno vigentes en el Comite Intergubernamental Coordinador de los Paises de la Cuenca del Plata (CIC) al 31 de diciembre de 2017, fue desarrollado en cumplimiento al articulo 35 del Reglamento Interno del CIC, que señala: "La auditoria anual se regirá por las normas y directivas aprobadas por el C/C. Será realizada por auditores de los Bancos Centrales de los Estados miembros en forma anual y rotativa", y a la Resolución del Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) N° 171/2018 de 20 de noviembre de 2018, que aprobó la ejecución de la citada auditoria por la Gerencia de Auditoria Interna del BCB.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº Z 2/D 18-OP

Et Informe N° Z 2/0 18- OP, referido a la Opinion de los Auditores Independientes sobre la razonabilidad de los Estados Contables-del Comite Intergubernamental Coordinador de los Paises de la Cuenca del Plata (CIC) al 31 de diciembre de 2017, fue desarrollado en curnplimiento al articulo 35 del Reglamento interno del CIC que señala: "La auditoria anual se regirá por las norrnas y directivas aprobadas por el C/C. Será realizada por auditores de los Bancos Centrales de los Estados miembros en forma anual y rotativa", y a la Resolución del Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) N° 171/2018 de 20 de noviembre de 2018, que aprobó la ejecución de la citada auditoría por la Gerencia de Auditoria Interna del BCB.

Informe N° BCB-GAUD-SAUD2-INF-2018-5

La Gerencia de Tesoreria (GTES) mediante Comunicación Interna BCB-GTES-SOMM- C1-2018-178 de 28.06.2018, comunico a la GAUD que al cierre del primer semestre de la gestión 2018, programó el Arqueo de Material Monetano y Valores en Custodia, para el dia 29.06.2018, en el marco de lo establecido en el punto 8.5 del Titulo I, del Manual de Contabilidad del BCB version 9/2017, adjuntando el detalle de los sitios e identificando a los responsables y encargados del arqueo, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), participó de dicho arqueo en calidad de observador.

Informe de Auditoría Interna No. V 9/Y 17

En cumplimiento al Programa Operativo Anual, POA-2017 de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) del Banco Central de Bolivia (BCB), se realizó la "Revisión anual al cumplimiento del Procedimiento de cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas - gestión 2016", con alcance por el periodo comprendido entre el 01.01.2016 al 31.12.2016.

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