Informes de Auditorías de Confiabilidad

  • Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 17 - CI
    Referido al "Informe de control Interno emergente de la auditoría de Confiabilidad de Registros y estados Financieros Comparativos del Banco Central de Bolivia (BCB), por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015", fue desarrollado en cumplimiento a los articulos 15° y 27° inciso e) de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20.07.1990, y al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna, correspondiente a la gestión 2017.
  • Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 16 - CI
    Correspondiente al Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad a los Registro y Estados Financieros Comparativos del BCB al 31 de diciembre de 2015 y 2014, realizado con un alcance al 31.12.2015 y 2014, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
  • Informe de Auditoria Interna No. C 5/A 15
    Correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad al Programa de Crédito FAD IV (Centros del 73 al 79), realizado con un alcance entre el 01.01.2010 y el 31.12.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
  • Informe de Auditoria Interna No. C 2/F 15
    Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso Credito Español FAD V (Centros del 88 al 100), realizado con un alcance entre el 01.01.2010 y el 31.12.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
  • Informe de Auditoria Interna No. C 3/F 15
    Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad al Programa BID 744 EX INALPRE - Sector Privado y Público, realizado con un alcance entre el 01.01.2010 y el 31.12.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
  • Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 15 - CI
    Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Banco Central de Bolivia (BCB), realizado con un alcance al 31.12.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2015
  • Informe de Auditoria Interna No. C 6/G 14
    Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad al Programa BID 480 Ex INALPRE 1 - Sector Privado (Centro 11), realizado con alcance a las gestiones del 2008 al 2013, en cumplimiento al POA de la gestiOn 2014.
  • Informe de Auditoria Interna No. C 5/M 14
    Correspondiente a la Auditoria de confiabilidad al Programa Mercancias II (CENTROS 101 y 102) al 31.12.2013, realizado con alcance entre el 01.01.2007 y el 31.12.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoria Interna No. C 4/M 14
    Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso Credito Espanol FAD V (Centro 67), realizado con alcance entre el 01.01.2008 y el 31.12.2013, en cumplimiento al POA de la gestion 2014.
  • Informe de Auditoria Interna No. C 3/F 14
    Correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 480 Ex INALPRE 2 - Sector Público (Centro44), correspondiente a las gestiones 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 realizado con un alcance entre el 01.01.2008 y el 31.12.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 14-Cl
    Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del Banco Central de Bolivia (BCB) al 31.12.2013, realizado con alcance al 31.12.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoria Interna No. C 6/Y 13
    Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad al Programa Fondo de Cooperación Económica Japón RIC II YPFB Transporte (Centro 59) al 31.12.2012,realizado con un alcance entre el 02.01.2005 y el 31.12. 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoria Interna No. C 4/Y 13-CL
    Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad al Programa BID 733 EX INALPRE 1 Sector Privado (CENTRO 12) al 31.12.2012, realizado con un alcance entre el 02.01.2010 y el 31.12. 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013
  • Informe de Auditoria Interna No. C 3/Y 13-CL
    Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad al programa de Fideicomiso Crédito Español FAD IV (CENTRO 53) al 31.12.2012, realizado con un alcance entre el 02.01.2010 y el 31.12. 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 13-CL
    Correspondiente al Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2012, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 12-CI
    Correspondiente al Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2011 por el periodo finalizado el 31.12.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoria Interna No. C 7/S 10
    Correspondiente a la  Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso - Crédito Español FAD V Centros 88, 89, 90, 91, 92, 93 94, 95, 96. 97, 98, 99 y 100, por el periodo 01.01.2007 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
  • Informe de Auditoría Interna N° C 4/L 10
    Correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 733 ex INALPRE 1 – Sector Privado, al 31.12.2009, por el periodo 01.01.2008 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
  • Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 11 - CI
    Correspondiente al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2010 — Control Interno , por el período 01 01 2010 al 31 12 2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 11 - OP
    Correspondiente al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2010 — Opinión, por el periodo 01.01.2010 al 31.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestion 2011.