Informes de Seguimiento

Informe de Auditoria Interna No. S 10/Y 12/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 10/M 08, referido a la Auditoría Especial al Control de Personal por las gestiones 2006 y 2007, realizado con un alcance al 28.05.2012 en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S 8/Y 12/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 16/Y 08, referido a la Auditoría Especial al Proceso de Pago de Guarderías, realizado con un alcance al 03.05.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S13/J 12/1

Correspondiente al Seguimiento al Informe N° E 11/M 09, referido a la Auditoria Especial a la Solicitud, Asignación y Uso de Toners y Cartridges, gestiones 2007 y 2008, ejecutada al 12.06.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S12/J 12/1

Correspondiente al Seguimiento al Informe No. O 6/J 08 referido a la Auditoría Operativa al Departamento de Compras y Contrataciones, realizada con alcance al 31.12.20011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. E 6/F 12

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 6/F 12 correspondiente a la Auditoría Especial al Balance Monetario elaborado por el Banco Central de Bolivia, al 31 de Diciembre de 2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S 28/J 11/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° O 10/G 08 refereido a la Auditoria Operativa al Departamento de Biblioteca, realizado con un alcance al 30.06.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoria Interna No. S 23-D 10/4

Correspondiente al Tercer Seguimiento al Informe N° 025/2003 Auditoría Informática al Sistema Tutor Central de Información de Acceso-TCIA, realizado con un alcance al 22.03.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoria Interna No. S 24/Y 11/3

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 19/Y 06, referido a la Auditoria de Corte de Gestion - Banco Central de Bolivia al 02.05.2006, realizado con un alcance al 30.06.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoria Interna No. S 25/Y 11/3

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° 05/Y 08, referido a la Auditoria Operativa al Departamento de operaciones Cambiarias y Convenios - Gestion 2007 realizado con un alcance al 10.05.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoria Interna No. S 1/F 11/3

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° 027/2003, referido a la Auditoria Informática a las interfaces del Sistema de Contabilidad Institucional-COIN realizado con un alcance al 31.03.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

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