Informes de Seguimiento

Informe de Auditoria Interna No. S12/J 12/1

Correspondiente al Seguimiento al Informe No. O 6/J 08 referido a la Auditoría Operativa al Departamento de Compras y Contrataciones, realizada con alcance al 31.12.20011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. E 6/F 12

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 6/F 12 correspondiente a la Auditoría Especial al Balance Monetario elaborado por el Banco Central de Bolivia, al 31 de Diciembre de 2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S 28/J 11/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° O 10/G 08 refereido a la Auditoria Operativa al Departamento de Biblioteca, realizado con un alcance al 30.06.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoria Interna No. S 23-D 10/4

Correspondiente al Tercer Seguimiento al Informe N° 025/2003 Auditoría Informática al Sistema Tutor Central de Información de Acceso-TCIA, realizado con un alcance al 22.03.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoria Interna No. S 24/Y 11/3

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 19/Y 06, referido a la Auditoria de Corte de Gestion - Banco Central de Bolivia al 02.05.2006, realizado con un alcance al 30.06.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoria Interna No. S 25/Y 11/3

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° 05/Y 08, referido a la Auditoria Operativa al Departamento de operaciones Cambiarias y Convenios - Gestion 2007 realizado con un alcance al 10.05.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoria Interna No. S 1/F 11/3

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° 027/2003, referido a la Auditoria Informática a las interfaces del Sistema de Contabilidad Institucional-COIN realizado con un alcance al 31.03.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoria Interna No. S 5/A 11/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 3/E 10 , referido a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto al 31.12.2009, realizado con un alcance al 12.04.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoria Interna No. S 4/A 11/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 31/D 07 , referido a la Auditoria Especial al Proceso de Adjudicación de la Licitación Pública Internacional No. 002/2007 Provisión de Billetes - Primera Convocatoria (Control Interno), realizado con un alcance al 28.03.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoria Interna No. S 3/A 11/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° O 11/G 08 , referido a la Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios, realizado con un alcance al 28.03.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

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