Informes de Seguimiento

Informe de Auditoria Interna No. S 24/O 12/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe Nº E 2/E 11 - Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto Correspondiente al segundo semestre de la gestión 2010, realizado con un alcance al 31.10.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S 19/S 12/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al informe Nº E 16/Y 09 Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Actualización y Soporte a Licencias Check Point- ANPE, realizado con un Alcance al 14.09.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S 17/G 12/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe Nº E 33/O 09 - Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato suscrito con el Empresa Consultora Encuestas & Estudios GALLUP Internacional al 10.06.2010, realizado con un alcance al 31.07.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S 11/Y 12/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 8/M 08 de 06.11.2009 - Auditoria Especial al Manejo de Bienes”, realizado con un alcance al 28.05.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S 16/G 12/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe Nº O 5/M 09 Auditoria Operativa al Departamento de Seguridad Integral”, realizado con un alcance al 31.12.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S 15/L 12/1

Correspondiente al Seguimiento al informe Nº O 10/O 98 Auditoría Operativa al Departamento de Seguridad Informática, realizado con un alcance al 31.07.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S 14/L 12/2

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 10/M 08, referido a la Auditoría Especial al Control de Personal por las gestiones 2006 y 2007, realizado con un alcance al 28.05.2012 en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S 10/Y 12/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 10/M 08, referido a la Auditoría Especial al Control de Personal por las gestiones 2006 y 2007, realizado con un alcance al 28.05.2012 en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S 8/Y 12/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 16/Y 08, referido a la Auditoría Especial al Proceso de Pago de Guarderías, realizado con un alcance al 03.05.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S13/J 12/1

Correspondiente al Seguimiento al Informe N° E 11/M 09, referido a la Auditoria Especial a la Solicitud, Asignación y Uso de Toners y Cartridges, gestiones 2007 y 2008, ejecutada al 12.06.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

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