Informes de Seguimiento

Informe de Auditoria Interna No. S 16/Y 13/6

Correspondiente al Cuarto Seguimiento al Informe N° 018/2004 - Auditoria especial a la Contratación de Bienes y Servicios del BCB gestión 2003, realizado con un alcance al 18.07.2013, en cumplimiento at POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 11/Y 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 26/G 07 - "Auditoria Especial al Sistema de Administración de Personal gestiones 2005 y 2006" de 06.11.2008, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. E 7/M 13

Correspondiente a la Auditora Especial al Servicio de Corresponsalía- Fondos de Custodia, realizado con un alcance entre el 01.04.2012 y el 31.03.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 12/Y 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al informe No. O 2/A 10 - Auditoria Operativa al Departamento de Biblioteca, realizado con un alcance al 24.05.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 6/A 13/1

Correspondiente al Segundo Seguimiento al informe No. 020/2003 - Auditoria Especial sobre el Cumplimiento de la Normativa Aplicable al Sistema de Administración de Personal del BCB de 05.08.2003, realizado con un alcance al 22.04.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 3/A 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al informe No. E 32/J 11 - Auditoria Especial al Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y Deberes Formales por parte del BCB, respecto al RC-IVA realizado con un alcance al 15 04 2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 8/Y 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al informe No. 0 10/A 10 - Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios, realizado con un alcance al 30 04 2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 4/A 13/2

Correspondiente al Segundo Seguimiento al informe No. 021/2005 - Auditoria Especial a la Recuperación de Cartera Antigua en Mora de 30.06.2005, realizado con un alcance al 15.04.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 23/S 12/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° 09/Y 09 "Auditoría Operativa al Departamento de Compensaciones y Registro", realizado con un alcance al 02.10.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la Gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S 25/O 12/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al informe Nº E 37/G 11 - Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia, por el Primer Semestre de la gestión 2011, realizado con un alcance al 23.10.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

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