Informes de Seguimiento

Informe de Auditoria Interna No. S 17/G 12/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe Nº E 33/O 09 - Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato suscrito con el Empresa Consultora Encuestas & Estudios GALLUP Internacional al 10.06.2010, realizado con un alcance al 31.07.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S 11/Y 12/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 8/M 08 de 06.11.2009 - Auditoria Especial al Manejo de Bienes”, realizado con un alcance al 28.05.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S 16/G 12/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe Nº O 5/M 09 Auditoria Operativa al Departamento de Seguridad Integral”, realizado con un alcance al 31.12.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S 15/L 12/1

Correspondiente al Seguimiento al informe Nº O 10/O 98 Auditoría Operativa al Departamento de Seguridad Informática, realizado con un alcance al 31.07.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S 14/L 12/2

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 10/M 08, referido a la Auditoría Especial al Control de Personal por las gestiones 2006 y 2007, realizado con un alcance al 28.05.2012 en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S 10/Y 12/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 10/M 08, referido a la Auditoría Especial al Control de Personal por las gestiones 2006 y 2007, realizado con un alcance al 28.05.2012 en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S 8/Y 12/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 16/Y 08, referido a la Auditoría Especial al Proceso de Pago de Guarderías, realizado con un alcance al 03.05.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S13/J 12/1

Correspondiente al Seguimiento al Informe N° E 11/M 09, referido a la Auditoria Especial a la Solicitud, Asignación y Uso de Toners y Cartridges, gestiones 2007 y 2008, ejecutada al 12.06.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. S12/J 12/1

Correspondiente al Seguimiento al Informe No. O 6/J 08 referido a la Auditoría Operativa al Departamento de Compras y Contrataciones, realizada con alcance al 31.12.20011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. E 6/F 12

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 6/F 12 correspondiente a la Auditoría Especial al Balance Monetario elaborado por el Banco Central de Bolivia, al 31 de Diciembre de 2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

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