Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 10/F 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 19/Y 12 referido a la Auditoría Especial a la Ejecucín de la Capacitación Productiva de los Funcionarios del BCB, realizado con un alcance al 11.02.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 9/F 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 27/O 10 referido a la Auditoría Especial a la Asignacíon y Descargo de Pasajes y Viáticos, realizado con un alcance al 06.02.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 6/E 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° C 1/E 13-CI - Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2012 realizado con un alcance al 15.01.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 3/E 14/2

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 10/M 08 referido a la Auditoría Especial al Control de Personal Gestiones 2006 y 2007 (Control Interno), realizado con un alcance al 10.01.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoria Interna No. S 24/N 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° 04/A 10 - Auditoria Operativa al Departamento de Sistema de Pagos, realizado con un alcance al 31.10.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 23/O 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al informe N° E 27/A 11 - Auditoria Especial al Manejo de Bienes, realizado con un alcance at 15.11.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 21/O 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al informe N° C 1/E 10-CI Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2009, realizado con un alcance al 30.10.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 20/S 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 11N 10 - Auditoria Especial al Proceso de Contratación y ejecución del Contrato para la Provisión de Uniformes - ANPE, realizado con un alcance al 04.09.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 18/G 13/4

Correspondiente al Segundo Seguimiento al informe N° E 54/N 06-C1 - Auditoria Especial al Proceso de Contratación Menor por Comparación de Precios CMPC 01/2006 - adquisición de Pistolas Calibre 9 MM- Control Interno, realizado con un alcance al 22.06.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 17/Y 13/1

Correspondiente al Cuarto Seguimiento al informe N° 042/2002 - Auditoria al control Interno de la Subgerencia de Bienes y Servicios SBS al 31.08.2002, realizado con un alcance al 23.07.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

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