Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 21/A 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 22/J 12 referdido a la Auditoria Especial a los Procesos de Compra de Bienes y Contratación de Servicios en la Modalidad de Contratación Menor, realizado con un alcance al 28.04.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 20/A 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 24/O 10 referido a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Software de Desarrollo SANO N° 230/2008 (ANPE) - Control Interno, realizado con un alcance al 10.04.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 19/A 14/2

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° O 11/G 08 Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios, realizado con un alcance al 12.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 18/A 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 2/F 12 - Auditoria Especial al Proceso de Provisión de Equipo Computacional para el Centro de Computo ANPE P N° 134/2010-1C, realizado con un alcance al 07.04.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 17/M 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 1/F 12 referido a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación de Dos Movilidades para el BCB ANPE P N° 169-1C, realizado con un alcance al 28.03.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 16/M 14/2

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° O 8/L 08 referido a la Auditoria Operativa al Departamento de Correspondencia y Archivo, realizado con un alcance al 27.03.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 15/M 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 18/A 12 - Auditoria Especial al proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Realización de una Encuesta sobre el Acceso al Crédito de las Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas - ANPE P N° 029/2011, realizado con un alcance al 21.03.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 14/M 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° C 7/J 08 referido a la Auditoria de Confiabilidad al Programa BID Ex INALPRE Sector Privado, realizado con un alcance al 13.03.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 12/F 14/2

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° O 11/L 10 Auditoria Operativa al Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos, realizado con un alcance al 25.02.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 11/F 14/2

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 22/L 09 Auditoría Especial a las Actividades del Cómite de Capacitación, realizado con un alcance al 18.02.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

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