Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 15/D 10/1

Correspondiente al seguimiento del Informe N° E29/S 08, referido a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y ejecución del Contrato de Servicio de Recuento de Material Monetario con la Empresa Brink's Bolivia S.A., realizado con un alcance al 14.12.2010, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

Informe de Auditoría Interna No. S 14/S 10/5

Correspondiente al Cuarto seguimiento al informe N° 017/2003 sobre la Auditoría Informática al Sistema de Pagos del Tesoro-SPT, realizado con un alcance al 26 01 2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

Informe de Auditoría Interna No. S 12/Y 10/4

Correspondiente al Cuarto Seguimiento al informe N° 006/2003, referido al Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2002, realizado con un alcance al 15.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

Informe de Auditoría Interna No. S 12/Y 10/4

Correspondiente al Cuarto Seguimiento al informe N° 006/2003, referido al Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2002, realizado con un alcance al 15.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010

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