Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 14/S 10/5

Correspondiente al Cuarto seguimiento al informe N° 017/2003 sobre la Auditoría Informática al Sistema de Pagos del Tesoro-SPT, realizado con un alcance al 26 01 2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

Informe de Auditoría Interna No. S 12/Y 10/4

Correspondiente al Cuarto Seguimiento al informe N° 006/2003, referido al Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2002, realizado con un alcance al 15.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

Informe de Auditoría Interna No. S 12/Y 10/4

Correspondiente al Cuarto Seguimiento al informe N° 006/2003, referido al Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2002, realizado con un alcance al 15.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010

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