Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 16/Y 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 17/A 11, referido a la Auditoria Especial a la Administración de la Cartera antigua en Mora, realizado con un alcance al 15.06.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 15/Y 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 12/A 14 - Auditoria Especial a la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución del IV Concurso de Ensayo Escolar, realizado con un alcance al 26.05.2015 en cumplimiento al POA de la gesti6n 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 12/A 15/2

Correspondiente al segundo seguimiento al informe N° C 1/E 11-C1 referido a la "Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2010", realizado con un alcance al 14.04.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 10/A 15/2

Correspondiente al segundo seguimiento al informe N° E 24/L 12 referido a la "Auditoria Especial a la Autorización, Asignación y Descargo de Viajes al Interior del Pais de los Funcionarios del BCB", realizado con un alcance al 22.04.2015 en cumplimiento at POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 8/A 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 3/F 12 referido a la "Auditoria Especial al Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal", realizado con un alcance al 27.03.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 6/A 15/2

Correspondiente al segundo seguimiento al informe N° E 34/N 09 referido a la "Auditoria Especial a los Créditos de Liquidez a las Entidades del Sistema Financiero", realizado con un alcance al 30.03.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 4/F 15/1

Correspondiente al segundo seguimiento al informe N° C 6/Y 13 referido a la "Auditoria de Confiabilidad al Programa Fondo de Cooperación Econórnica Japón RIC II YPFB Transporte (Centro 59) al 31.12.2012", realizado con un alcance al 06.03.2015 en cumpfimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 3/F 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al informe N° C 5/Y 13 referido a la "Auditoria de Confiabilidad al Programa Mercancias III (Centros 103, 104 y 105) al 31.12.2012", realizado con un alcance al 30.04.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 25/G 15/2

Correspondiente al segundo seguimiento al informe N° C 1/E 10 - "Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2009", realizado con un alcance al 25.08.2015, en cumplimiento al POA de la Gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 24/G 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 29/S 09 - "Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Mantenimiento con Repuestos de Servidores IBM - ANPE", realizado con un alcance al 25.08.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

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