Informes de Seguimiento

Informe de Auditoria Interna No. S 21/O 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al informe N° C 1/E 10-CI Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2009, realizado con un alcance al 30.10.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 20/S 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 11N 10 - Auditoria Especial al Proceso de Contratación y ejecución del Contrato para la Provisión de Uniformes - ANPE, realizado con un alcance al 04.09.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 18/G 13/4

Correspondiente al Segundo Seguimiento al informe N° E 54/N 06-C1 - Auditoria Especial al Proceso de Contratación Menor por Comparación de Precios CMPC 01/2006 - adquisición de Pistolas Calibre 9 MM- Control Interno, realizado con un alcance al 22.06.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 17/Y 13/1

Correspondiente al Cuarto Seguimiento al informe N° 042/2002 - Auditoria al control Interno de la Subgerencia de Bienes y Servicios SBS al 31.08.2002, realizado con un alcance al 23.07.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 16/Y 13/6

Correspondiente al Cuarto Seguimiento al Informe N° 018/2004 - Auditoria especial a la Contratación de Bienes y Servicios del BCB gestión 2003, realizado con un alcance al 18.07.2013, en cumplimiento at POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 11/Y 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 26/G 07 - "Auditoria Especial al Sistema de Administración de Personal gestiones 2005 y 2006" de 06.11.2008, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. E 7/M 13

Correspondiente a la Auditora Especial al Servicio de Corresponsalía- Fondos de Custodia, realizado con un alcance entre el 01.04.2012 y el 31.03.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 12/Y 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al informe No. O 2/A 10 - Auditoria Operativa al Departamento de Biblioteca, realizado con un alcance al 24.05.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 6/A 13/1

Correspondiente al Segundo Seguimiento al informe No. 020/2003 - Auditoria Especial sobre el Cumplimiento de la Normativa Aplicable al Sistema de Administración de Personal del BCB de 05.08.2003, realizado con un alcance al 22.04.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. S 3/A 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al informe No. E 32/J 11 - Auditoria Especial al Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y Deberes Formales por parte del BCB, respecto al RC-IVA realizado con un alcance al 15 04 2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

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