Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 39/O 16/2

Correspondiente al segundo seguimiento al Informe Nº E 34/L 11 a la "Auditoria Especial al Proceso de Concesión del Crédito Extraordinario otorgado a ENDE, para la ejecución del Proyecto Plan de Emergencia para el Abastecimiento de Electricidad al Sistema Interconectado Nacional", realizado con un alcance al periodo del 18.03.2014 al 18.10.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 15/A 16/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° C 5/M 14 a la "Audiotira de Confiabilidad al Programa Mercancias II (Centros 101 y 102) al 31.12.2013", realizado con un alcance al periodo del 20.11.2014 al 30.09.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 23/L 16/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 24/O 13 - Auditoria Especial a la Administración de los Bienes recibidos de las Entidades Financieras en Liquidación, por el período comprendido entre el 01.01.2012 y el 30.06.2013, realizado con un alcance al período del 27.01.2014 al 08.08.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la Gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 31/G 16/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 1/G 08 - Auditoria Especial al Uso de los Bienes y servicios Adquiridos y Contratados para el Proyecto de Desarrollo SIPAV-FASE I, realizado con un alcance del 31.12.2014 l 14.10.2016, como actividad por excepción.

Informe de Auditoría Interna No. S 26/G 16/3

Correspondiente al segundo seguimiento al Informe N° E 30/G 12 - Auditoria Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto, por el primer semestre de 2012, realizado con un alcance del 06.07.2015 al 19.09.2016 en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la Gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 25/G 16/2

Correspondiente al segundo seguimiento al Informe N° E 17/A 11 - Auditoria Especial a la Administración de la Cartera Antigua en Mora, realizado con un alcance del 14.09.2015 al 29.08.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 9/M 16/2

Correspondiente al segundo seguimiento al Informe N° E 13/M 12 - Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalia - Fondos en Custodia, pro el periodo del 02.04.2011 al 31.03.2012, realizado con un alcance del 29.07.2014 al 30.06.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria interna para la gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 36/S 16/2

Correspondiente al segundo seguimiento al Informe N° E 2/M 15 - Auditoria Especial a la Administración de las Reservas Internacionales de Banco Central de Bolivia, por el segundo semestre de la gestión 2014, realizado con un alcance del 10.03.2016 al 23.09.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 30/G 16/2

Correspondiente al segundo seguimiento al Informe N° C 10/L 08 - Auditoria de confiabilidad al Programa BID 733 Ex INALPRE Sector Privado, realizado con un alcance por el periodo comprendido entre el 07.12.2015 al 30.07.2016, como actividad por excepción.

Informe de Auditoría Interna No. S 13/A 16/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 27/N 14 - Auditoria Especial a la Administración de Cartas de Crédito por parte del BCB, realizado con un alcance al 30.06.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.

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