Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 38/O 16/2

Correspondiente al segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el informe Nº E 22/S 10 de 15.11.2011, referido a la "Auditoría Especial al cumplimiento de la Guía Operativa e Informática del Sistema de Pagos de Alto Valor (SIPAV) al 30.04.2010", realizado con un alcance al periodo comprendido entre el 30.09.2014 al 07.11.2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 27/G 16/3

Correspondiente al segundo seguimiento al Informe Nº E 19/S 13 - Auditoria Especial a los Créditos Extraordinarios otorgados a las EPNE, al 31.12.2012, realizado con un alcance al período del 19.08.2015 al 14.11.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 34/G 16/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe Nº E 14/L 15 "Auditoria Especial al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas - gestión 2014", realizado con un alcance al periodo comprendido entre 31.12.2015 al 20.09.2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 35/G 16/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe Nº E 17/J 14 "Auditoria Especial al Cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Normas Legales Aplicables a la Presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por parte de los Servidores Públicos del BCB, durante la gestión 2013", realizado con un alcance al período comprendido entre 31.12.2015 al 12.09.2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 21/L 16/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe Nº E 21/O 12 de 31.12.2013 "Auditoria Especial al Control de Asistencia del Personal y Planillas de Pago del BCB por el periodo enero de 2008 a junio de 2012", realizado con un alcance al período comprendido entre enero de 2008 a junio de 2012.

Informe de Auditoría Interna No. S 19/J 16/2

Correspondiente al segundo seguimiento al Informe Nº E 1/F 13 de 01.07.2013 "Auditoria Especial al Cumplimiento de Disposiciones Legales y Administrativas en la Percepción de Remuneraciones por parte de Servidores Públicos del BCB entre enero de 2006 a septiembre de 2012", realizado con un alcance al periodo comprendido entre 30.06.2015 al 31.10.2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 39/O 16/2

Correspondiente al segundo seguimiento al Informe Nº E 34/L 11 a la "Auditoria Especial al Proceso de Concesión del Crédito Extraordinario otorgado a ENDE, para la ejecución del Proyecto Plan de Emergencia para el Abastecimiento de Electricidad al Sistema Interconectado Nacional", realizado con un alcance al periodo del 18.03.2014 al 18.10.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 15/A 16/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° C 5/M 14 a la "Audiotira de Confiabilidad al Programa Mercancias II (Centros 101 y 102) al 31.12.2013", realizado con un alcance al periodo del 20.11.2014 al 30.09.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 23/L 16/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 24/O 13 - Auditoria Especial a la Administración de los Bienes recibidos de las Entidades Financieras en Liquidación, por el período comprendido entre el 01.01.2012 y el 30.06.2013, realizado con un alcance al período del 27.01.2014 al 08.08.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la Gestión 2016.

Informe de Auditoría Interna No. S 31/G 16/1

Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 1/G 08 - Auditoria Especial al Uso de los Bienes y servicios Adquiridos y Contratados para el Proyecto de Desarrollo SIPAV-FASE I, realizado con un alcance del 31.12.2014 l 14.10.2016, como actividad por excepción.

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