Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 27/Y 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 13/M 12 Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalía - Fondos en Custodia, realizado con un alcance al 15.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 28/Y 14/2

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 46/S 06-CI referido a la Auditoria Especial a la Consultoria para la elaboración de Metodologías e Instrumentos de Evaluación del Desempeño del BCB - Juan Jose Jáuregui Gomez - Control Interno, realizado con un alcance al 16.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 26/Y 14/2

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 11/M 09 referido a la Auditoria Especial a la Solicitud, asiganción y uso de Toners y Cartridges de las gestiones 2007 y 2008, realizado con un alcance al 09.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 22/Y 14/2

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 17/J 07 referido a la Auditoria Especial a la Remesa del Banco Unión S.A., realizado con un alcance al 12.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 21/A 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 22/J 12 referdido a la Auditoria Especial a los Procesos de Compra de Bienes y Contratación de Servicios en la Modalidad de Contratación Menor, realizado con un alcance al 28.04.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 20/A 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 24/O 10 referido a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Software de Desarrollo SANO N° 230/2008 (ANPE) - Control Interno, realizado con un alcance al 10.04.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 19/A 14/2

Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° O 11/G 08 Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios, realizado con un alcance al 12.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 18/A 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 2/F 12 - Auditoria Especial al Proceso de Provisión de Equipo Computacional para el Centro de Computo ANPE P N° 134/2010-1C, realizado con un alcance al 07.04.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 17/M 14/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 1/F 12 referido a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación de Dos Movilidades para el BCB ANPE P N° 169-1C, realizado con un alcance al 28.03.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoría Interna No. S 16/M 14/2

Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° O 8/L 08 referido a la Auditoria Operativa al Departamento de Correspondencia y Archivo, realizado con un alcance al 27.03.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

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