Informes de Seguimiento

Informe de Auditoría Interna No. S 8/A 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 3/F 12 referido a la "Auditoria Especial al Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal", realizado con un alcance al 27.03.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 6/A 15/2

Correspondiente al segundo seguimiento al informe N° E 34/N 09 referido a la "Auditoria Especial a los Créditos de Liquidez a las Entidades del Sistema Financiero", realizado con un alcance al 30.03.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 4/F 15/1

Correspondiente al segundo seguimiento al informe N° C 6/Y 13 referido a la "Auditoria de Confiabilidad al Programa Fondo de Cooperación Econórnica Japón RIC II YPFB Transporte (Centro 59) al 31.12.2012", realizado con un alcance al 06.03.2015 en cumpfimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 3/F 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al informe N° C 5/Y 13 referido a la "Auditoria de Confiabilidad al Programa Mercancias III (Centros 103, 104 y 105) al 31.12.2012", realizado con un alcance al 30.04.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 25/G 15/2

Correspondiente al segundo seguimiento al informe N° C 1/E 10 - "Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2009", realizado con un alcance al 25.08.2015, en cumplimiento al POA de la Gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 24/G 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 29/S 09 - "Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Mantenimiento con Repuestos de Servidores IBM - ANPE", realizado con un alcance al 25.08.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 33/O 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al informe N° C 4/M 14, referido a la Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso Crédito Español FAD V (Centro 67), realizado con un alcance al 28.10.2015, en cumplimiento al POA de la Gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 32/S 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 2/F 14, referido a la Auditoria Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de Regulación Monetaria con valores emitidos por el TGN o el BCB, por el segundo semestre de la gestión 2013, realizado con un alcance al 16.10.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 30/S 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 40/D 12 referido a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación LPI N° 002/2010 - 2C y Ejecución del COntrato Sano N° 001/2011 de 04.01.2011, para la Acuñación de monedas Conmemorativas del Bicentenario del Grito Libertario de los Departamentos de Oruro, Potosí y del Bicentenario de la Batalla de Suipacha, realizado con un alcance al 28.09.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoría Interna No. S 28/S 15/1

Correspondiente al primer seguimiento al informe N° C 10/L 08 referido a la Auditoria de Confiabilidad al Programa BID 733 (EX INALPRE) - 1, realizado con un alcance al 24.09.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

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