Informes de Auditorias Financieras

Informe de Auditoria Interna No. C 3/Y 13-CL

Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad al programa de Fideicomiso Crédito Español FAD IV (CENTRO 53) al 31.12.2012, realizado con un alcance entre el 02.01.2010 y el 31.12. 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. C 4/M 14

Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso Credito Espanol FAD V (Centro 67), realizado con alcance entre el 01.01.2008 y el 31.12.2013, en cumplimiento al POA de la gestion 2014.

Informe de Auditoria Interna No. C 4/Y 13-CL

Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad al Programa BID 733 EX INALPRE 1 Sector Privado (CENTRO 12) al 31.12.2012, realizado con un alcance entre el 02.01.2010 y el 31.12. 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013

Informe de Auditoria Interna No. C 5/A 15

Correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad al Programa de Crédito FAD IV (Centros del 73 al 79), realizado con un alcance entre el 01.01.2010 y el 31.12.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoria Interna No. C 5/M 14

Correspondiente a la Auditoria de confiabilidad al Programa Mercancias II (CENTROS 101 y 102) al 31.12.2013, realizado con alcance entre el 01.01.2007 y el 31.12.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoria Interna No. C 6/G 14

Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad al Programa BID 480 Ex INALPRE 1 - Sector Privado (Centro 11), realizado con alcance a las gestiones del 2008 al 2013, en cumplimiento al POA de la gestiOn 2014.

Informe de Auditoria Interna No. C 6/Y 13

Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad al Programa Fondo de Cooperación Económica Japón RIC II YPFB Transporte (Centro 59) al 31.12.2012,realizado con un alcance entre el 02.01.2005 y el 31.12. 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 11 - CI

Correspondiente al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2010 — Control Interno , por el período 01 01 2010 al 31 12 2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoria Interna No. C 7/S 10

Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso - Crédito Español FAD V Centros 88, 89, 90, 91, 92, 93 94, 95, 96. 97, 98, 99 y 100, por el periodo 01.01.2007 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

Informe de Auditoría Interna N° C 4/L 10

Correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 733 ex INALPRE 1 – Sector Privado, al 31.12.2009, por el periodo 01.01.2008 al 31.12.2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

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