Informes de Auditorias Financieras

Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 17 - CI

Referido al "Informe de control Interno emergente de la auditoría de Confiabilidad de Registros y estados Financieros Comparativos del Banco Central de Bolivia (BCB), por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015", fue desarrollado en cumplimiento a los articulos 15° y 27° inciso e) de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20.07.1990, y al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna, correspondiente a la gestión 2017.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA NO. C 1/E 16 - OP

Correspondiente al periodo finalizado el 31 de Diciembre de 2015 y 2014.

Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 16 - CI

Correspondiente al Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad a los Registro y Estados Financieros Comparativos del BCB al 31 de diciembre de 2015 y 2014, realizado con un alcance al 31.12.2015 y 2014, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.

Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 12-CI

Correspondiente al Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2011 por el periodo finalizado el 31.12.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 13-CL

Correspondiente al Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2012, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 14-Cl

Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del Banco Central de Bolivia (BCB) al 31.12.2013, realizado con alcance al 31.12.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 15 - CI

Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Banco Central de Bolivia (BCB), realizado con un alcance al 31.12.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2015

Informe de Auditoria Interna No. C 2/F 15

Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso Credito Español FAD V (Centros del 88 al 100), realizado con un alcance entre el 01.01.2010 y el 31.12.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoria Interna No. C 3/F 14

Correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 480 Ex INALPRE 2 - Sector Público (Centro44), correspondiente a las gestiones 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 realizado con un alcance entre el 01.01.2008 y el 31.12.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoria Interna No. C 3/F 15

Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad al Programa BID 744 EX INALPRE - Sector Privado y Público, realizado con un alcance entre el 01.01.2010 y el 31.12.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

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