Informes de Auditorias de Cumplimiento

Informe de Auditoría Interna No. E 3/E 11

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Adminsitración de las Reservas Internacionales del BCB, por el periodo 30.06.2010 al 31.12.2010, efectuada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 11/M 08

Correspondiente a la Auditoria Especial a los procesos de Contratación de Consultores de Línea, por el periodo de las gestiones 2006 y 2007 (28.09.2006 y 31.07.2007), ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 13/J 10

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución de Contratos de Servicios Especializados de Imprenta, Contrato SANO N° 32/2007 y SANO N° 33/2007, ambos por el perido 09.02.2007 y 27.03.2009, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la getión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 17/G 10

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación para la Provisón de Impresoras - Licitación Pública Nacional N° 004/2009, por el periodo 27/02/2009 al 08/07/2009, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la getión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 2/E 11

Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto, correpondiente al segundo semestre de la gestion 2010, por el perido 01.07.2010 al 31.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la getión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. C E 1/E 11

Correspondiente a la Auditoria Especial Balance Monetario Elaborado por el Banco Central de Bolivia al 31.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la getión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 26/010

Correspondiente al examen especial al Proceso de Contratación y Ejecución de la Orden de Compra por la Provisión de Papel Bond para Fotocopias — ANPE, por el período 13.02.2009 al 07.04 2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestion 2010.

Informe de Auditoría Interna No. E 16/G 10

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Adminsitración de las Cuentas Fiscales y Especiales por el periodo 01.01.2010 al 31.07.2010 ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

Informe de Auditoría Interna No. E 12/J 10

Correspondiente al examen especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Adquisición de Escáneres, SANO N° 157/2009 — Modalidad Licitación Pública por el período 02.03.2009 al 28.09.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

Informe de Auditoría Interna No. E 12/J 10

Correspondiente al examen especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Adquisición de Escáneres, SANO N° 157/2009 — Modalidad Licitación Pública por el período 02.03.2009 al 28.09.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

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