Informes de Auditorias de Cumplimiento

Informe de Auditoría Interna No. E 34/L 11

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Concesión del Crédito Extraordinario otorgado a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), para la ejecución del proyecto Plan de Emergencia para el Abastecimiento de Electricidad al Sistema Interconectado Nacional (SIN), por el periodo del 28.03.2011 al 31.05.2011, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 31/O 09

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución al Contrato de Servicio de Mantenimiento Integral a Inmuebles del Banco Centrl de Bolivia por el periodo del 01.07.2004 al 20.02.2008, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 11/Y 10

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución al Contrato para la Provisión de Uniformes - ANPE por el periodo del 28.03.2008 al 25.11.2009, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 22/S 10

Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento de Guía Operativa e Informática del Sistema de Pagos de Alto Valor al 30.04.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 28/Y 11

Correspondiente a la Auditoria Especial sobre extravio de la Carpeta de Crédito del Sr. Fernado Arenas - EX INALPRE, por el periodo comprendido entre las gestiones 1988 y primer semestre de 2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 27/O 10

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Asignación y Descargos de Pasajes y Viáticos por el periodo 2009 - 2010, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 26/G 09

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Pago de Haberes por el periodo 2008, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 25/O 10

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Cotratación y Ejecución del Contrato de Servicios de Mantenimiento y Provisión de Repuestos para Ascensores Falconi SANO N° 056/2008 - por Excepción por el periodo 07/02/2008 al 05/01/2010, ejecutada en cumplimiento al POA Reprogramado de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 19/S 10

Correspondiente a la Auditoria Especial a las Operaciones de las Cámaras Electrónicas de Compensación, por el periodo 01.01.2010 al 30.09.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

Informe de Auditoría Interna No. E 4/M 11

Correspondiente a la Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalía, por el periodo entre el 03.01.2011 y el 23.03.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Páginas