Informe de Auditoría Interna No. E 22/S 10
Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento de Guía Operativa e Informática del Sistema de Pagos de Alto Valor al 30.04.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
Informe de Auditoría Interna No. E 28/Y 11
Correspondiente a la Auditoria Especial sobre extravio de la Carpeta de Crédito del Sr. Fernado Arenas - EX INALPRE, por el periodo comprendido entre las gestiones 1988 y primer semestre de 2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
Informe de Auditoría Interna No. E 27/O 10
Correspondiente a la Auditoria Especial a la Asignación y Descargos de Pasajes y Viáticos por el periodo 2009 - 2010, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
Informe de Auditoría Interna No. E 26/G 09
Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Pago de Haberes por el periodo 2008, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
Informe de Auditoría Interna No. E 25/O 10
Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Cotratación y Ejecución del Contrato de Servicios de Mantenimiento y Provisión de Repuestos para Ascensores Falconi SANO N° 056/2008 - por Excepción por el periodo 07/02/2008 al 05/01/2010, ejecutada en cumplimiento al POA Reprogramado de la gestión 2011.
Informe de Auditoría Interna No. E 19/S 10
Correspondiente a la Auditoria Especial a las Operaciones de las Cámaras Electrónicas de Compensación, por el periodo 01.01.2010 al 30.09.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
Informe de Auditoría Interna No. E 4/M 11
Correspondiente a la Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalía, por el periodo entre el 03.01.2011 y el 23.03.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
Informe de Auditoría Interna No. E 3/E 11
Correspondiente a la Auditoria Especial a la Adminsitración de las Reservas Internacionales del BCB, por el periodo 30.06.2010 al 31.12.2010, efectuada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
Informe de Auditoría Interna No. E 11/M 08
Correspondiente a la Auditoria Especial a los procesos de Contratación de Consultores de Línea, por el periodo de las gestiones 2006 y 2007 (28.09.2006 y 31.07.2007), ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
Informe de Auditoría Interna No. E 13/J 10
Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución de Contratos de Servicios Especializados de Imprenta, Contrato SANO N° 32/2007 y SANO N° 33/2007, ambos por el perido 09.02.2007 y 27.03.2009, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la getión 2011.