Informes de Auditorias de Cumplimiento

Informe de Auditoría Interna No. E 32/J 11

Correspondiente a la Auditoria Especial al cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y Deberes Formales por parte del BCB, respecto al RC-IVA, por el periodo comprendido entre el segudo semestre de la gestion 2006, gestiones 2007 - 2008 y primer semestre 2009, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 17/A 11

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Adminsitración de Cartera Antigua en Mora, por el período 2008-2010, efectuada en el cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 15/A 11

Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Administración y Recuperación de Cartera de Créditos del Ex Banco Boliviano Americano (Ex BBA), por el periodo 01.01.2010 al 30.06.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 24/O 10

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Software de Desarrollo - SANO No. 230/2008 (ANPE) - Control Interno, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 31/J 11

Correspondiente a la Auditoria Especial al cumplimiento del Reglamento de Administración de Material Monetario, por el periodo del 01.01.2010 al 31.07.2011 ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. O 11/L 10

Correspondiente a la Auditoria Operativa del Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 7/M 11

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Copntrataciòn y Ejecución del Contrato de Licencias de Renovación de Mantenimiento de Versiones INFORMIX - SANO No. 003/2009 - ANPE, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 14/A 11

Correspondiente a la Auditoria Especial a los pagos efectuados por Servicios de Seguridad Física contratados por el Banco Central de Bolivia, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. E 29/S 09

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Mantenimiento con Repuestos de Servidores IBM - ABPE, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No. A 2/N 05

Correspondiente a la Auditoria Especial al Sistema de Adminsitracion de Personal del Banco Central de Bolivia, por la gestiòn 2004, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.

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