Informe de Auditoría Interna No. E 8/F 12
Correspondiente a la Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto correspondiente al segundo semestre de la gestión 2011, realizado con un alcance al 31.12.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
Informe de Auditoría Interna No. S 37/O 11/5
Correspondiente al Cuarto Seguimiento al Informe No. 047/2002, Auditoria Informática a las Actividades de la Gerencia de Sistemas en el Ciclo de Vida de los Sistemas Informáticos, realizado con un alcance al 05.03.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
Informe de Auditoría Interna No. S 29/J 11/2
Informe de Auditoría Interna N° S29/J 11/2, al primer Seguimiento al Informe Nº E 9/M 08 Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Contingencias, realizado con un alcance al 30.03.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011
Informe de Auditoría Interna No. C 6/L 11
Correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad al Programa BID-939-SF-BO al 24.12.2009 – por el Cierre de Operaciones, por el periodo 01.01.2011 al 30.06.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
Informe de Auditoría Interna No. E 27/A 11
Correspondiente a la Auditoría Especial al Manejo de Bienes Informe de Auditoría Interna N° E 27/A 11, correspondiente a la Auditoría Especial al Manejo de Bienes.
Informe de Auditoría Interna No. E 36/G 11
Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto por el primer semestre de la gestion 2011, por el periodo 01.01.2011 al 30.06.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
Informe de Auditoría Interna No. E 38/G 11
Correspondiente a la Auditoria Especial a las actividades realizadas por el Comité de Riesgos y la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión relativas a la Gestión Integral de Riesgos del BCB, por el periodo comprendido del 29.01.2008 al 30.06.2011, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
Informe de Auditoría Interna No. E 32/J 11
Correspondiente a la Auditoria Especial al cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y Deberes Formales por parte del BCB, respecto al RC-IVA, por el periodo comprendido entre el segudo semestre de la gestion 2006, gestiones 2007 - 2008 y primer semestre 2009, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
Informe de Auditoría Interna No. E 17/A 11
Correspondiente a la Auditoria Especial a la Adminsitración de Cartera Antigua en Mora, por el período 2008-2010, efectuada en el cumplimiento al POA de la gestión 2011.
Informe de Auditoría Interna No. E 15/A 11
Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Administración y Recuperación de Cartera de Créditos del Ex Banco Boliviano Americano (Ex BBA), por el periodo 01.01.2010 al 30.06.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.