Informe de Auditoría Interna No. E 19/Y 12
Correspondiente a la Auditoría Especial a la Ejecución de la Capacitación Productiva de los funcionarios del BCB, realizado con un alcance de agosto 2010 a marzo 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
Informe de Auditoría Interna No. I 12/M 12
Correspondiente a la Auditoría Informática al Sistema de Administración de Cuentas Fiscales Corresponsales (CAFCO), realizado con un alcance al 30.04.2012 y ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
Informe de Auditoría Interna No. E 14/M 12
Correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación de Equipos de Acceso inalámbrico a la Red de Datos para el BCB ANPE-P N° 53/2011-1C. Efectuado con un Alcance al 07.06.2011, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
Informe de Auditoría Interna No. E11/M 12
Correspondiente a la “Auditoría Especial al Proceso de Contratación para la Acuñación de Monedas – LPI N° 001/2011 – 1C., realizado con un Alcance al 13.01.2012 en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
Informe de Auditoría Interna No. E13/M 12
Correspondiente a la Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía - Fondos en Custodia, por el periodo comprendido entre el 02.04.2011 y el 31.03.2012,ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
Informe de Auditoría Interna No. E9/F 12
Correspondiente a la Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB), por el segundo semestre de la gestión 2011,ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
Informe de Auditoría Interna No. E2/F 12
Correspondiente a la “Auditoría Especial al Proceso de Provisión de Equipo Computacional para el Centro de Cómputo ANPE-P N° 134/2010-1C”, por el periodo comprendido entre el 08.09.2010 y el 02.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
Informe de Auditoría Interna No. E1/F 12
Correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación para la Compra de dos Movilidades para el Banco Central de Bolivia (BCB) ANPE P N°169-1C, por el periodo comprendido entre el 14.12.2010 hasta el 27.01.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
Informe de Auditoría Interna No. I 1/F 12
Correspondiente a la Auditoría Informática al Sistema de Tesorería Por el periodo 02/01/2011 al 06/01/2012, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
Informe de Auditoría Interna No. S29/J 11/2
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe Nº E 9/M 08 Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Contingencias, realizado con un alcance al 30.03.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.