Informes de Auditorias de Cumplimiento

Informe de Auditoría Interna No. E 24/L 12

Correspondiente a la Auditoría Especial a la Autorización, Asignación y Descargo de Viajes al Interior del País de los Funcionarios del BCB, realizado con un alcance entre el 2do. semestre de 2011 y 1er. semestre de 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E 23/L 12

Correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación de una Agencia de Viajes para la provisión de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales para el BCB – LPN 007/2010-2C realizado con un alcance entre el 28.01.2010 al 18.01.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E 36/S 12

Correspondiente a la Auditoría Especial a la Disposición de Bienes del BCB, realizadas en las gestiones 2010 y 2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E 28/G 12

Correspondiente a la Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del BCB, por el primer semestre de la gestión 2012, realizado con un alcance entre el 02.01.2012 y el 30.06.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E 19/Y 12

Correspondiente a la Auditoría Especial a la Ejecución de la Capacitación Productiva de los funcionarios del BCB, realizado con un alcance de agosto 2010 a marzo 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. I 12/M 12

Correspondiente a la Auditoría Informática al Sistema de Administración de Cuentas Fiscales Corresponsales (CAFCO), realizado con un alcance al 30.04.2012 y ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E 14/M 12

Correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación de Equipos de Acceso inalámbrico a la Red de Datos para el BCB ANPE-P N° 53/2011-1C. Efectuado con un Alcance al 07.06.2011, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E11/M 12

Correspondiente a la “Auditoría Especial al Proceso de Contratación para la Acuñación de Monedas – LPI N° 001/2011 – 1C., realizado con un Alcance al 13.01.2012 en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E13/M 12

Correspondiente a la Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía - Fondos en Custodia, por el periodo comprendido entre el 02.04.2011 y el 31.03.2012,ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E9/F 12

Correspondiente a la Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB), por el segundo semestre de la gestión 2011,ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

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