Informes de Auditorias de Cumplimiento

Informe de Auditoría Interna No.E 17/A 12

Correspondiente a la Auditoria Especial a los Trabajos de Mantenimiento en la Sede Social y Deportiva del Banco Central de Bolvia (BCB) realizado durante la gestión 2008 en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No.E 10/M 12

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratacion del Servicio de Seguro Integral - Cobertura de Seguros Integral del BCB 2010 - LPN 022/2010-2C, realizado con un alcance entre el 25.03.2010 al 02.09.2010, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E 35/S 12

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Adquisición de una Vagoneta Grande Derivada del Proceso de Compra de tres Movilidades para el BCB ANPE-P N° 143/2010-1C, con un alcance del 26.08.2009 hasta el 17.12.2010, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E 18/A 12

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de "Realización de una Encuesta sobre el Acceso al Crédito de las Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas-ANPE N° 029/2011.", realizadas con un alcance del 15.02.2011, hasta el 26.01.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la getión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E 34/S 12

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación para el Refuerzo Estructural de las Vigas Cajón del Edificio Principal del BCB-LPI N° 005/2010-1C, efectuado por el periodo comprendido entre el 25.05.2010 y el 23.12.2010, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E 7/F 12

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Adminsitración de las Cuentas Fiscales y Especiales por el periodo 01.01.2010 al 31.07.2010 ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

Informe de Auditoría Interna No. E 3/F 12

Correspondiente a la Auditoría Especial a los Procesos de Reclutamiento y Selección de Personal, efectuado con un Alcance a la gestión 2011, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E 31/G 12

Correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación de Servicio de Transporte de Dólares Estadounidenses en efectivo de y hacia Estados Unidos Invitación Externa No. 17/2010 – 1C, realizado con un alcance entre el 29.07.2010 hasta el 27.12.2010, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E 30/G 12

Correspondiente a la Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Marcado Abierto, por el primer semestre de la gestión 2012, realizado con un alcance al primer semestre de 2012 y ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E 24/L 12

Correspondiente a la Auditoría Especial a la Autorización, Asignación y Descargo de Viajes al Interior del País de los Funcionarios del BCB, realizado con un alcance entre el 2do. semestre de 2011 y 1er. semestre de 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

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