Informes de Auditorias de Cumplimiento

Informe de Auditoría Interna No. E 23/O 13

Correspondiente a la Auditoria Especial sobre la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución de la Segunda Jornada Financiera, realizado con un alcance entre el 26.04.2011 y el 20.12.2011, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoría Interna No. E 22/O 13

Correspondiente a la Auditoria Especial a las Cuentas por Cobrar al TGN por la transferencia de activos por los Bancos en Liquidación con Cargo a las Acreencias Extraconcursales, realizado con un alcance entre el 30.06.2007 y el 31.12.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoría Interna No. E 21/O 13

Correspondiente a la Auditoria Especial sobre el Control de Asistencia del Personal y Planillas de Pago del Banco Central de Bolivia (BCB) por el periodo enero de 2008 a junio de 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoría Interna No. E 19/S 13

Correspondiente a la Auditoria Especial a las Cuentas Especiales y Fiscales al 31.12.2012, realizado con un alcance a la gestión 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoría Interna No. E 18/S 13

Correspondiente a la Auditoria Especial a las Cuentas Especiales y Fiscales al 31.12.2012, realizado con un alcance a la gestión 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoría Interna No. E 17/S 13

Correspondiente a la Auditoria al Cumplimiento del Reglamento de Monetización, Distribución y Destrucción de Material Monetario por el periodo entre el 01.07.2012 y el 30.06.2013, de acuerdo at POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoría Interna No. E 16/S 13

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración del Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos (Fonda RAL) en MN y MN/UFV del 01.07.2012 al 30.06.2013, de acuerdo al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoría Interna No. E 14/G 13

Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el Tesoro General de la Nación (TGN) o el Banco Central de Bolivia (BCB), realizado con un alcance al primer semestre de 2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoría Interna No. E 12/J 13

Correspondiente a la Auditoria Especial sobre la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución del 5to Encuentro de Economistas de Bolivia, Realizado con un alcance entre el 14.09.2011 y el 22.11.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoría Interna No. E 1/F 13

Correspondiente a la "Auditoría Especial al Cumplimiento de Disposiciones Legales y Administrativas en la Percepción de Remuneraciones por parte de Servidores Públicos del BCB entre enero de 2006 a septiembre de 2012", ejecutada con un Alcance entre enero de 2006 a septiembre de 2012, en cumplimiento a instrucciones de la Presidencia del BCB.

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