Informes de Auditorias Especiales

Informe de Auditoría Interna No.E 40/D 12

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación LPI N° 002/2010 -2C y Ejecución del Contrato SANO N° 00112011 de 04.01.2011, para a Acuñación de Monedas Conmemorativas del Bicentenario del Grito Libertario de los Departamentos de Oruro, Potosí y del Bicentenario de la Batalla de Suipacha, realizado con un alcance del 30.04.2010 al 20.05.2011, en cumplimiento a la sugerencia emitida por la CGE en su Informe N° 14/F092/J12

Informe de Auditoría Interna No.S 3/A 13/1

Correspondiente al Primer Seguimiento al informe N° E 32/J 11 - Auditoria Especial al Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y Deberes Formales por parte del BCB, respecto al RC-IVA realizado con un alcance al 15.04.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoría Interna No.E 3/F 13

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia por el segundo semestre de la gestión 2012, realizado con un alcance entre el 01.07.2012 y el 31.12.2012 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.

Informe de Auditoría Interna No.S 27/N 12/3

Segundo seguimiento al Informe No.E 29/S 08 Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del "Contrato de Servicios de Recuento de Material Monetario" con la Empresa Brinks "Bolivia S.A." realizado con un alcance al 15.11.2012 en cumplimiento al POA de la gestión 2012

Informe de Auditoría Interna No.E 17/A 12

Correspondiente a la Auditoria Especial a los Trabajos de Mantenimiento en la Sede Social y Deportiva del Banco Central de Bolvia (BCB) realizado durante la gestión 2008 en cumplimiento al POA de la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna No.E 10/M 12

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratacion del Servicio de Seguro Integral - Cobertura de Seguros Integral del BCB 2010 - LPN 022/2010-2C, realizado con un alcance entre el 25.03.2010 al 02.09.2010, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E 35/S 12

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Adquisición de una Vagoneta Grande Derivada del Proceso de Compra de tres Movilidades para el BCB ANPE-P N° 143/2010-1C, con un alcance del 26.08.2009 hasta el 17.12.2010, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E 18/A 12

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de "Realización de una Encuesta sobre el Acceso al Crédito de las Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas-ANPE N° 029/2011.", realizadas con un alcance del 15.02.2011, hasta el 26.01.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la getión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E 34/S 12

Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación para el Refuerzo Estructural de las Vigas Cajón del Edificio Principal del BCB-LPI N° 005/2010-1C, efectuado por el periodo comprendido entre el 25.05.2010 y el 23.12.2010, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna No. E 7/F 12

Correspondiente a la Auditoria Especial a la Adminsitración de las Cuentas Fiscales y Especiales por el periodo 01.01.2010 al 31.07.2010 ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

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