Informe de Auditoría Interna No. E 19/S 13
Correspondiente a la Auditoria Especial a las Cuentas Especiales y Fiscales al 31.12.2012, realizado con un alcance a la gestión 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
Informe de Auditoría Interna No. E 18/S 13
Correspondiente a la Auditoria Especial a las Cuentas Especiales y Fiscales al 31.12.2012, realizado con un alcance a la gestión 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
Informe de Auditoría Interna No. E 17/S 13
Correspondiente a la Auditoria al Cumplimiento del Reglamento de Monetización, Distribución y Destrucción de Material Monetario por el periodo entre el 01.07.2012 y el 30.06.2013, de acuerdo at POA de la gestión 2013.
Informe de Auditoría Interna No. E 16/S 13
Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración del Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos (Fonda RAL) en MN y MN/UFV del 01.07.2012 al 30.06.2013, de acuerdo al POA de la gestión 2013.
Informe de Auditoría Interna No. E 14/G 13
Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el Tesoro General de la Nación (TGN) o el Banco Central de Bolivia (BCB), realizado con un alcance al primer semestre de 2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
Informe de Auditoría Interna No. E 12/J 13
Correspondiente a la Auditoria Especial sobre la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución del 5to Encuentro de Economistas de Bolivia, Realizado con un alcance entre el 14.09.2011 y el 22.11.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
Informe de Auditoría Interna No. E 1/F 13
Correspondiente a la "Auditoría Especial al Cumplimiento de Disposiciones Legales y Administrativas en la Percepción de Remuneraciones por parte de Servidores Públicos del BCB entre enero de 2006 a septiembre de 2012", ejecutada con un Alcance entre enero de 2006 a septiembre de 2012, en cumplimiento a instrucciones de la Presidencia del BCB.
Informe de Auditoría Interna No.E 38/0 12
Emergente de la Auditoria Especial al Proceso de Contratación de la Construcción de la "Cancha de Fútbol de Cesped Artificial en la Sede Social del BCB", Contratación Directa N° 120/2010 -1C, realizado con un alcance del 02.09.2010 al 18.02.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2013
Informe de Auditoría Interna No.S 26/O 12/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al informe N° E 31/J 11 - Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Administración de Material Monetario, realizado con un alcance al 12.11.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012
Informe de Auditoría Interna No.E 38/0 12
Emergente de la Auditoria Especial al Proceso de Contratación de la Construcción de la "Cancha de Fútbol de Cesped Artificial en la Sede Social del BCB", Contratación Directa N° 120/2010 -1C, realizado con un alcance del 02.09.2010 al 18.02.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2013