Informe de Auditoría Interna No. E 24/S 14
Auditoria Especial al Proceso de Contratacion y Cumplimiento de Contratos para la AdquisiciOn de Material Bibliografico y/o Hemerografico, modalidad de ContrataciOn por Excepcien, gestion 2013, ejecutada con un alcance del 01.01.2013 al 31.12.2013, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de auditoria Interna para la Gesti6n 2014.
Informe de Auditoría Interna No. E 21/G 14
Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administracion de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia, por el Primer Semestre de la GestiOn 2014, realizado con un alcance entre el 01.01.2014 y el 30.06.2014, en cumplimiento al POA de la gest& 2014.
Informe de Auditoría Interna No. E 2/F 14
Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de Regulacion Monetaria con Valores Emitidos por el TGN o el BCB por el segundo semestre de la gesti6n 2013, realizado con alcance entre el 01.07.2013 y el 31.12.2013, en cumplimiento al POA de la gest& 2014.
Informe de Auditoría Interna No. E 9/M 14
Correspondiente a la Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalla — Fondos en Custodia, realizado con alcance entre el 01.04.2013 y el 31.03.2011, en cumplimiento al POA de la gestion 2014.
Informe de Auditoría Interna No. E 3/F 14
Correspondiente a la Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia, por el segundo semestre de la gestión 2013, realizado con un alcance entre el 01.07.2013 y el 31.12.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. E 5/M 13
Correspondiente a la Auditoría Especial al proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Comedor 2010 - 2011 suscrito con la Empresa Unipersonal de Arturo Humberto Tavera Laffertt (Kapallana - Eventos) Licitación Pública Nacional - LPN 004/2010-1C, realizado con un alcance desde la solicitud de inicio del proceso de contratación (29.03.2010), hasta la remisión del certificado de cumplimiento del Contrato (12.10.2011), en atención a las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado, en su informe 14/F092/J12, derivadas del informe de Auditoría Interna N°C1/E 12-OP.
Informe de Auditoría Interna No. E 24/O 13
Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración de los Bienes recibidos de las Entidades Financieras en Liquidación, realizado con un alcance entre el 01.01.2012 y el 30.06.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
Informe de Auditoría Interna No. E 23/O 13
Correspondiente a la Auditoria Especial sobre la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución de la Segunda Jornada Financiera, realizado con un alcance entre el 26.04.2011 y el 20.12.2011, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
Informe de Auditoría Interna No. E 22/O 13
Correspondiente a la Auditoria Especial a las Cuentas por Cobrar al TGN por la transferencia de activos por los Bancos en Liquidación con Cargo a las Acreencias Extraconcursales, realizado con un alcance entre el 30.06.2007 y el 31.12.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
Informe de Auditoría Interna No. E 21/O 13
Correspondiente a la Auditoria Especial sobre el Control de Asistencia del Personal y Planillas de Pago del Banco Central de Bolivia (BCB) por el periodo enero de 2008 a junio de 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.