Informes de Relevamiento

Informe de Auditoría Interna N° V 2/F 17-CI

En cumplimiento al POA-2017 de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), se emitió Orden de Trabajo O.T. GAI. N° 6/2017 de 01.03.2017, para la ejecuci6n del Relevamiento de Información Específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del BCB, de cuyo análisis surgió el informe de control interno, con alcance del 01.01.2017 al 30.06.2017

Informe de Auditoría Interna N° V 4/M 17/CI

En cumplimiento al punto 7 del Acta de Directorio del BCB N° 008/2017 de la reunión Ordinaria de 07.02.2017, en la que instruyó a la Gerencia de Auditoría interna la realización de un informe sobre el proceso de adquisición de seis (6) televisores para la Gerencia de Sistemas (GSIS), que incluya una evaluación a los cronogramas para la adquisición de esos equipos y los motivos para postergar su ejecución, se realizó el relevamiento de información especifico, de cuyo análisis surgió el informe de control interno, con alcance del 02.12.2016 al 07.03.2017

INFORME DE RELEVAMIENTO N° V 4/M 17/CI

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