Informe de Auditorias Especiales

  • Informe de Auditoría Interna No. E 1/E 17
    Correspondiente a la Auditoria Especial sobre el cumplimiento de las obligacions del BCB, respecto a los sistemas de detección, prevención y control de LGI/FT y/o DP, realizado con un alcance al segundo semestre de la gestión 2016, en cumplimientos al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2017.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 13/N 16
    Correspondiente a la Auditoria Especial sobre el cumplimiento de las obligacions del BCB, respecto a los sistemas de detección, prevención y control de LI/FT y/o DP, por el primer semestre de la gestión 2016, realizado con un alcance al primer semestre de 2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 12/O 16
    Correspondiente a la Auditoria Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el Banco Central de Bolivia (BCB) o el Resoro General de la Nación (TGN), por el primer semestre de la gestión 2016, realizado con alcance al periodo del 01.01.2016 y el 30.06.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 6/J 16
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración de Material Monetario, realizado con alcance al período comprendido entre el 01.01.2016 y el 30.06.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para gestión 2016.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 11/G 16
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, realizado con un alcance al periodo comprendido entre el 01.01.2015 y el 31.12.2015.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 10/L 16
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB), por el primer semestre de la gestión 2016, realizado con alcance al período comprendido entre el 01.01.2016 y el 3.06.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 216.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 7/J 16
    Correspondiente a la Auditoria Especial a los Créditos Extraordinarios otorgados a las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE)", realizado con alcance al período comprendido entre el 01.01.2013 y el 31.05.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 2/M 16
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración y Disposición de Bienes Recibidos de las Entidades Financieras en Liquidación, realizado con un alcance entre el 01.01.2015 y el 31.03.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 3/M 16
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalia - Fondos en Custodía, realizado pro el período comprendido entre el 01.04.2015 y el 31.03.2016.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 20/O 15
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la firma digital, aplicada al Sistema de Liquidación lntegrada de Pagos (LIP) del BCB, realizado con alcance al mes septiembre 2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria lnterna para la gestión 2015.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 4/E 09 (C1)
    Correspondiente  a la Auditoria Especial al Concurso Nacional de Anteproyecto de Arquitectura para la Sede Social y Deportiva del BCB (ampliatorio), realizado con un alcance entre el 31.08.2001 al 08.11.2005, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2015.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 1/F 16/2
    Correspondiente al segundo seguimiento al Informe N° E 26/G 07 "Auditoria Especial al Sistema de Administración de Personal Gestiones 2005 y 2006", realizado con un alcance al 31.01.2016, en cumplimiento al POA de la gestión 2016.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 3/F 16/2
    Correspondiente al segundo seguimiento al Informe N° E 19/Y 12 "Auditoria Especial a la Ejecución de la Capacitación Productiva de los Funcionarios del BCB", realizado con un alcance al 23.02.2016, en cumplimiento a instrucciones de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD) y Orden de Trabajo GAI. N° S-2/2016 de 24.02.2016.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 11/M 16/1
    Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 18/S 13 - Auditoría Especial a las Cuentas Especiales y Fiscales al 31.12.2012, realizado con un alcance al 07.04.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna para la gestión 2016.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 12/A 16/1
    Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 15/G 13 - Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia, por el primer semestre de la gestión 2013, realizado con un alcance al 07.04.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 14/A 14
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Ejecución del Contrato Administrativo de Obra para Trabajos de Mejoramiento Vial en las Calles 27 C de los Álamos y las Retamas y Reconstrucción de Muros Perimetrales Adyacentes a la Sede Social y Deportiva del BCB, Cota Cota SANO N° 219/2011, realizado por el período comprendido entre el 09.06.2011 y 21.12.2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. Y 1/M 14
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Sistema de Administración de Personal del Banco Central de Bolivia realizado con un alcance al 31.12.2013, en atención a las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado (CGE), en su informe I4/E202/J12 de 27.06.2012, de evaluación a nuestro informe N° A2/N05 "Auditoria Especial al Sistema de Administración de Personal del Banco Central de Bolivia" de 08.12.2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 13/A 14
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Diseño, Desarrollo e Implantación del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH), realizado con un alcance del 19.10.2009 al 11.03.2014, en cumplimiento a Comunicación Interna BCB-PRES-CI-2014-56 enviada por el Presidente del Banco Central de Bolivia e instrucción del Directorio del BCB.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 4/M 15
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalia — fondos en Custodia, realizado con un alcance del 01.04.2014 y el 31.03.2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2015.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 2/M 15
    Correspondiente a la, Auditoria Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia, por el segundo semestre de la gestión 2014, realizado con alcance entre el 01.07.2014 y el 31.12.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 1/F 15
    Correspondiente a la Auditoria Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el Tesoro General de la Nación(TGN) o el Banco Central de Bolivia (BCB), por el segundo semestre de la gestión 2014, realizado con un alcance al segundo semestre de la gestión 2014, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2015.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 18/S 15
    Correspondiente a la Auditoria Especial a los Procesos de Reclutamiento y Selección de Personal, realizado con un alcance a la gestión 2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 16/G 15
    Correspondiente a la Auditoria Especial a las Operaciones de mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el Tesoro General de la Nación o el Banco Central de Bolivia, por el primer semestre de la gestión 2015, con un alcance al primer semestre de 2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2015.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 15/L 15
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia, por el primer semestre de la gestión 2015, realizado con un alcance del 01.01.2015 al 30.06.2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la Gestión 2015.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 8/Y 15
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración y Recuperación de Cartera de Créditos del EX BBA, realizado con un alcance entre el 01.01.2014 al 31.12.2014, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2015.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 12/J 15
    Correspondiente a la Auditoria Especial a las Contrataciones de Capacitación, realizado con un alcance a las gestiones 2013 y 2014, en cumplimiento al POA de la Gestión 2015.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 11/J 15
    Correspondiente a la Auditoria Especial a los Procesos de Compras y Contrataciones Directas y Cumplimientos de Contrato, realizado con un alcance a las gestiones 2013 y 2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 6/Y 15
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución del Séptimo Encuentro de Economistas de Bolivia, realizado con un alcance del periodo comprendido entre el 23.07.2013 y el 29.12.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 14/L 15
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas - Gestión 2014, realizado con un alcance a la gestión 2014, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la Gestión 2015.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 3/M 15
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Asignación y Descargo de Pasajes y Viáticos por Viajes al Exterior, realizado con un alcance a las gestiones 2013 y 2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 15/Y 14
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administracion de Material Monetario al 23.04.2014, realizado con alcance del 02.04.2014 al 23.04.2014, en cumplimiento al POA de la gestion 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. Y 1/M 14
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Sistema de Administración de Personal del Banco Central de Bolivia realizado con un alcance al 31.12.2013, en atención a las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado (CGE), en su informe I4/E202/J12 de 27.06.2012, de evaluación a nuestro informe N° A2/N05 "Auditoría Especial al Sistema de Administración de Personal del Banco Central de Bolivia" de 08.12.2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 25/S 14
    Correspondiente a la, Auditoria Especial a los Procesos de Contratación de Servicios de Consultoría para la Gestión Documental y Administración de los Archivos de Oficina, Central e Intermedio ANPE P N°008/2011-1C y la Digitalización de Documentos ANPE P N° 066/2012 -1C, ejecutada con un alcance del 21.01.2011 al 17.04.2013, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de auditoria interna para la Gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 23/G 14
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Transporte de Material Monetario a nivel nacional - Licitación Pública Nacional N° 006/2011 - 2C, realizado con alcance entre el 23.12.2011 y el 30.07.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 22/G 14
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Mantenimiento de Versión de Licencias de Software INFORMIX - COntratación por excepción N° 05/2012, realizado con un alcance del 10.10.2012 al 11.03.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014..
  • Informe de Auditoría Interna No. E 17/J 14
    Correspondiente a la, Auditoria Especial al cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras normas Legales aplicables a la presentación de la Declaración jurada de Bienes y Rentas por parte de los Servidores Públicos del BCB, durante la gestión 2013. realizado con un alcance entre el 30.04.2013 y 31.12.2013, en atención a recomendación efectuada por la Contraloria General del Estado (CGE, en su Informe I2/PO53/E14 de 30.04.2014).
  • Informe de Auditoría Interna No. E 12/A 14
    Correspondiente a la, Auditoria Especial a la Administracion de Recursos en la organización y Ejecución del IV Concurso de Ensayo Escolar, ejecutada con un alcance del 18.01.2011 al 22.03.2012, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 6/M 13
    Correspondiente a la, Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Comedor 2011 - 2012 Suscrito con la Asociación Accidental SNG y MGE LICITACION PUBLICA NACIONAL - LPN 003/2011-2c, realizado con un alcance desde la solicitud de inicio del proceso de contratación (31.03.2011), hasta la remisión del certificado de cumplimiento del Contrato (09.10.2012).
  • Informe de Auditoría Interna No. E 6/F 14
    Correspondiente a la, Auditoria Especial a la Administracion de Recursos en la Organización y Ejecución de la VI Jornada Monetaria, realizado con un alcance entre el 13.12.2011 y el 21.09.2012, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 27/N 14
    Correspondiente a la, Auditoria Especial a la Administracion de Cartas de Credit°, por parte del BCB, realizado con alcance entre el 01.01.2013 y el31.12.2013, en cumplimiento al POA de la gestien 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 19/L 14
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de RegulaciOn Monetaria con valores emitidos por el Tesoro General de la NaciOn (TGN) o el Banco Central de Bolivia (BCB)", por el primer semestre de la °esti& 2014, realizado con alcance entre el 01.01.2014 y el 30.06.2014, en cumplimiento al POA de la gestiOn 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 16/V 14
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratacidon y Ejecucion del Contrato con el Custodio de Valores Internacionales - Invitaci6n Externa N° 001/2012, realizado con alcance entre el 01.03.2012 y el
    31.12.2013, en cumplimiento al POA de la gesti6n 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 4/F 14
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Registro de InformaciOn en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), de los procesos de Contratacion iniciados y concluidos en la gestiOn 2013, ejecutada con un *tame del 01.01.2013 al 31.12.2013, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria [Mem para la gestion 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 20/G 14
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratacion y Cumplimiento del Contrato de la Agencia de Viajes Turismo BALAS Ltda. - LPN N° 005/2012-1C", ejecutada con un alcance del 29.09.2012 al 30.06.2014, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de auditoria Interne para la Gesti6n 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 5/F 14
    Correspondiente Auditoria Especial al Proceso de Contratación ANPE-P N° 103/2012-1C y Ejecucion de Contrato para la Provision y Actualizacion de version de Licencias de Software de Ofimatica, realizado con un alcance del 03.09.2012 al 10.01.2013, en cumplimiento al POA de la gestiOn 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 24/S 14
    Auditoria Especial al Proceso de Contratacion y Cumplimiento de Contratos para la AdquisiciOn de Material Bibliografico y/o Hemerografico, modalidad de ContrataciOn por Excepcien, gestion 2013, ejecutada con un alcance del 01.01.2013 al 31.12.2013, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de auditoria Interna para la Gesti6n 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 21/G 14
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administracion de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia, por el Primer Semestre de la GestiOn 2014, realizado con un alcance entre el 01.01.2014 y el 30.06.2014, en cumplimiento al POA de la gest& 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 2/F 14
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de Regulacion Monetaria con Valores Emitidos por el TGN o el BCB por el segundo semestre de la gesti6n 2013, realizado con alcance entre el 01.07.2013 y el 31.12.2013, en cumplimiento al POA de la gest& 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 9/M 14
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalla — Fondos en Custodia, realizado con alcance entre el 01.04.2013 y el 31.03.2011, en cumplimiento al POA de la gestion 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 3/F 14
    Correspondiente a la Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia, por el segundo semestre de la gestión 2013, realizado con un alcance entre el 01.07.2013 y el 31.12.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 5/M 13
    Correspondiente a la Auditoría Especial al proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Comedor 2010 - 2011 suscrito con la Empresa Unipersonal de Arturo Humberto Tavera Laffertt (Kapallana - Eventos) Licitación Pública Nacional - LPN 004/2010-1C, realizado con un alcance desde la solicitud de inicio del proceso de contratación (29.03.2010), hasta la remisión del certificado de cumplimiento del Contrato (12.10.2011), en atención a las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado, en su informe 14/F092/J12, derivadas del informe de Auditoría Interna N°C1/E 12-OP.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 24/O 13
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración de los Bienes recibidos de las Entidades Financieras en Liquidación, realizado con un alcance entre el 01.01.2012 y el 30.06.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 23/O 13
    Correspondiente a la Auditoria Especial sobre la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución de la Segunda Jornada Financiera, realizado con un alcance entre el 26.04.2011 y el 20.12.2011, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 22/O 13
    Correspondiente a la Auditoria Especial a las Cuentas por Cobrar al TGN por la transferencia de activos por los Bancos en Liquidación con Cargo a las Acreencias Extraconcursales, realizado con un alcance entre el 30.06.2007 y el 31.12.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 21/O 13
    Correspondiente a la Auditoria Especial sobre el Control de Asistencia del Personal y Planillas de Pago del Banco Central de Bolivia (BCB) por el periodo enero de 2008 a junio de 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 19/S 13
    Correspondiente a la Auditoria Especial a las Cuentas Especiales y Fiscales al 31.12.2012, realizado con un alcance a la gestión 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 18/S 13
    Correspondiente a la Auditoria Especial a las Cuentas Especiales y Fiscales al 31.12.2012, realizado con un alcance a la gestión 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 17/S 13
    Correspondiente a la Auditoria al Cumplimiento del Reglamento de Monetización, Distribución y Destrucción de Material Monetario por el periodo entre el 01.07.2012 y el 30.06.2013, de acuerdo at POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 16/S 13
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración del Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos (Fonda RAL) en MN y MN/UFV del 01.07.2012 al 30.06.2013, de acuerdo al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 14/G 13
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el Tesoro General de la Nación (TGN) o el Banco Central de Bolivia (BCB), realizado con un alcance al primer semestre de 2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 12/J 13
    Correspondiente a la Auditoria Especial sobre la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución del 5to Encuentro de Economistas de Bolivia, Realizado con un alcance entre el 14.09.2011 y el 22.11.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 1/F 13
    Correspondiente a la "Auditoría Especial al Cumplimiento de Disposiciones Legales y Administrativas en la Percepción de Remuneraciones por parte de Servidores Públicos del BCB entre enero de 2006 a septiembre de 2012", ejecutada con un Alcance entre enero de 2006 a septiembre de 2012, en cumplimiento a instrucciones de la Presidencia del BCB.
  • Informe de Auditoría Interna No.E 38/0 12
    Emergente de la Auditoria Especial al Proceso de Contratación de la Construcción de la "Cancha de Fútbol de Cesped Artificial en la Sede Social del BCB", Contratación Directa N° 120/2010 -1C, realizado con un alcance del 02.09.2010 al 18.02.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2013
  • Informe de Auditoría Interna No.S 26/O 12/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al informe N° E 31/J 11 - Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Administración de Material Monetario, realizado con un alcance al 12.11.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012
  • Informe de Auditoría Interna No.S 1/A 13/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al informe N° C 5/L 10 - Auditoria de Confiabilidad al Programas BID 733 EX INALPRE 2— Sector Publico al 31.12.2009 realizado con un alcance al 31 03 2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013
  • Informe de Auditoría Interna No.E 2/F 13
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el TGN o el BCB, por el segundo semestre de la gestión 2012 realizado con un alcance al segundo semestre de la gesti6n 2012 en cumplimiento al POA de la gestión 2013
  • Informe de Auditoría Interna No.E 40/D 12
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación LPI N° 002/2010 -2C y Ejecución del Contrato SANO N° 00112011 de 04.01.2011, para a Acuñación de Monedas Conmemorativas del Bicentenario del Grito Libertario de los Departamentos de Oruro, Potosí y del Bicentenario de la Batalla de Suipacha, realizado con un alcance del 30.04.2010 al 20.05.2011, en cumplimiento a la sugerencia emitida por la CGE en su Informe N° 14/F092/J12
  • Informe de Auditoría Interna No.S 3/A 13/1
    Correspondiente al Primer Seguimiento al informe N° E 32/J 11 - Auditoria Especial al Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y Deberes Formales por parte del BCB, respecto al RC-IVA realizado con un alcance al 15.04.2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoría Interna No.E 3/F 13
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia por el segundo semestre de la gestión 2012, realizado con un alcance entre el 01.07.2012 y el 31.12.2012 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
  • Informe de Auditoría Interna No.S 27/N 12/3
    Segundo seguimiento al Informe No.E 29/S 08 Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del "Contrato de Servicios de Recuento de Material Monetario" con la Empresa Brinks "Bolivia S.A." realizado con un alcance al 15.11.2012 en cumplimiento al POA de la gestión 2012
  • Informe de Auditoría Interna No.E 17/A 12
    Correspondiente a la Auditoria Especial a los Trabajos de Mantenimiento en la Sede Social y Deportiva del Banco Central de Bolvia (BCB) realizado durante la gestión 2008 en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No.E 10/M 12
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratacion del Servicio de Seguro Integral - Cobertura de Seguros Integral del BCB 2010 - LPN 022/2010-2C, realizado con un alcance entre el 25.03.2010 al 02.09.2010, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 35/S 12
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Adquisición de una Vagoneta Grande Derivada del Proceso de Compra de tres Movilidades para el BCB ANPE-P N° 143/2010-1C, con un alcance del 26.08.2009 hasta el 17.12.2010, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 18/A 12
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de "Realización de una Encuesta sobre el Acceso al Crédito de las Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas-ANPE N° 029/2011.", realizadas con un alcance del 15.02.2011, hasta el 26.01.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la getión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 34/S 12
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación para el Refuerzo Estructural de las Vigas Cajón del Edificio Principal del BCB-LPI N° 005/2010-1C, efectuado por el periodo comprendido entre el 25.05.2010 y el 23.12.2010, en  cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 7/F 12
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Adminsitración de las Cuentas Fiscales y Especiales por el periodo 01.01.2010 al 31.07.2010 ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 3/F 12
    Correspondiente a la Auditoría Especial a los Procesos de Reclutamiento y Selección de Personal, efectuado con un Alcance a la gestión 2011, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 31/G 12                                                                                                                      Correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación de Servicio de Transporte de Dólares Estadounidenses en efectivo de y hacia Estados Unidos Invitación Externa No. 17/2010 – 1C, realizado con un alcance entre el 29.07.2010 hasta el 27.12.2010, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 30/G 12
    Correspondiente a la Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Marcado Abierto, por el primer semestre de la gestión 2012, realizado con un alcance al primer semestre de 2012 y ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 24/L 12
    Correspondiente a la Auditoría Especial a la Autorización, Asignación y Descargo de Viajes al Interior del País de los Funcionarios del BCB, realizado con un alcance entre el 2do. semestre de 2011 y 1er. semestre de 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 23/L 12
    Correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación de una Agencia de Viajes para la provisión de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales para el BCB – LPN 007/2010-2C realizado con un alcance entre el 28.01.2010 al 18.01.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 36/S 12                                                                                                                      Correspondiente a la Auditoría Especial a la Disposición de Bienes del BCB, realizadas en las gestiones 2010 y 2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 28/G 12
    Correspondiente a la Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del BCB, por el primer semestre de la gestión 2012, realizado con un alcance entre el 02.01.2012 y el 30.06.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 19/Y 12
    Correspondiente a la Auditoría Especial a la Ejecución de la Capacitación Productiva de los funcionarios del BCB, realizado con un alcance de agosto 2010 a marzo 2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. I 12/M 12
    Correspondiente a la Auditoría Informática al Sistema de Administración de Cuentas Fiscales Corresponsales (CAFCO), realizado con un alcance al 30.04.2012 y ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 14/M 12
    Correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación de Equipos de Acceso inalámbrico a la Red de Datos para el BCB ANPE-P N° 53/2011-1C. Efectuado con un Alcance al 07.06.2011, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E11/M 12
    Correspondiente a la “Auditoría Especial al Proceso de Contratación para la Acuñación de Monedas – LPI N° 001/2011 – 1C., realizado con un Alcance al 13.01.2012 en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E13/M 12
    Correspondiente a la Auditoría Especial al Servicio de Corresponsalía - Fondos en Custodia, por el periodo comprendido entre el 02.04.2011 y el 31.03.2012,ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. E9/F 12
    Correspondiente a la Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB), por el segundo semestre de la gestión 2011,ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.  
  • Informe de Auditoría Interna No. E2/F 12
    Correspondiente a la “Auditoría Especial al Proceso de Provisión de Equipo Computacional para el Centro de Cómputo ANPE-P N° 134/2010-1C”, por el periodo comprendido entre el 08.09.2010 y el 02.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012. 
  • Informe de Auditoría Interna No. E1/F 12
    Correspondiente a la Auditoría Especial al Proceso de Contratación para la Compra de dos Movilidades para el Banco Central de Bolivia (BCB) ANPE P N°169-1C, por el periodo comprendido entre el 14.12.2010 hasta el 27.01.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012. 
  • Informe de Auditoría Interna No. I 1/F 12
    Correspondiente a la Auditoría Informática al Sistema de Tesorería Por el periodo 02/01/2011 al 06/01/2012, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
  • Informe de Auditoría Interna No. S29/J 11/2
    Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe Nº E 9/M 08 Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Contingencias, realizado con un alcance al 30.03.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 8/F  12
    Correspondiente a la Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto correspondiente al segundo semestre de la gestión 2011, realizado con un alcance al 31.12.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. S 37/O  11/5
    Correspondiente al Cuarto Seguimiento al Informe No. 047/2002, Auditoria Informática a las Actividades de la Gerencia de Sistemas en el Ciclo de Vida de los Sistemas Informáticos, realizado con un alcance al 05.03.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011. 
  • Informe de Auditoría Interna No. S 29/J  11/2
    Informe de Auditoría Interna N° S29/J 11/2, al primer Seguimiento al Informe Nº E 9/M 08 Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Contingencias, realizado con un alcance al 30.03.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2011
  • Informe de Auditoría Interna No. C 6/L 11
    Correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad al Programa BID-939-SF-BO al 24.12.2009 – por el Cierre de Operaciones, por el periodo 01.01.2011 al 30.06.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 27/A 11
    Correspondiente a la Auditoría Especial al Manejo de Bienes Informe de Auditoría Interna N° E 27/A 11, correspondiente a la Auditoría Especial al Manejo de Bienes.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 36/G 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto por el primer semestre de la gestion 2011, por el periodo 01.01.2011 al 30.06.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 38/G 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial a las actividades realizadas por el Comité de Riesgos y la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión relativas a la Gestión Integral de Riesgos del BCB, por el periodo comprendido del 29.01.2008 al 30.06.2011, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 32/J 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial al cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y Deberes Formales por parte del BCB, respecto al RC-IVA, por el periodo comprendido entre el segudo semestre de la gestion 2006, gestiones 2007 - 2008 y primer semestre 2009, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 17/A 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Adminsitración de Cartera Antigua en Mora, por el período 2008-2010, efectuada en el cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 15/A 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Administración y Recuperación de Cartera de Créditos del Ex Banco Boliviano Americano (Ex BBA), por el periodo 01.01.2010 al 30.06.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 24/O 10
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Software de Desarrollo - SANO No. 230/2008 (ANPE) - Control Interno, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 31/J 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial al cumplimiento del Reglamento de Administración de Material Monetario, por el periodo del 01.01.2010 al 31.07.2011 ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. O 11/L 10
    Correspondiente a la Auditoria Operativa del Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 7/M 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Copntrataciòn y Ejecución del Contrato de Licencias de Renovación de Mantenimiento de Versiones INFORMIX - SANO No. 003/2009 - ANPE, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 14/A 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial a los pagos efectuados por Servicios de Seguridad Física  contratados por el Banco Central de Bolivia, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 29/S 09
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceo de Contratación y Ejecución del Contrato de Mantenimiento con Repuestos de Servidores IBM - ABPE, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. A 2/N 05
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Sistema de Adminsitracion de Personal del Banco Central de Bolivia, por la gestiòn 2004, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 34/L 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Concesión del Crédito Extraordinario otorgado a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), para la ejecución del proyecto Plan de Emergencia para el Abastecimiento de Electricidad al Sistema Interconectado Nacional (SIN), por el periodo del 28.03.2011 al 31.05.2011, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 31/O 09
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución al Contrato de Servicio de Mantenimiento Integral a Inmuebles del Banco Centrl de Bolivia por el periodo del 01.07.2004 al 20.02.2008, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 11/Y 10
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución al Contrato para la Provisión de Uniformes - ANPE por el periodo del 28.03.2008 al 25.11.2009, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 22/S 10
    Correspondiente a la Auditoria Especial  al Cumplimiento de Guía Operativa e Informática del Sistema de Pagos de Alto Valor al 30.04.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 28/Y 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial  sobre extravio de la Carpeta de Crédito del Sr. Fernado Arenas - EX INALPRE, por el periodo comprendido entre las gestiones 1988 y primer semestre de 2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 27/O 10
    Correspondiente a la Auditoria Especial  a la Asignación y Descargos de Pasajes y Viáticos por el periodo 2009 - 2010, ejecutada en cumplimiento al POA -  Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 26/G 09
    Correspondiente a la Auditoria Especial  al Proceso de Pago de Haberes por el periodo 2008, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 25/O 10
    Correspondiente a la Auditoria Especial  al Proceso de Cotratación y Ejecución del Contrato de Servicios de Mantenimiento y Provisión de Repuestos para Ascensores Falconi SANO N° 056/2008 - por Excepción por el periodo 07/02/2008 al 05/01/2010, ejecutada en cumplimiento al POA  Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 19/S 10
    Correspondiente a la Auditoria Especial  a las Operaciones de las Cámaras Electrónicas de Compensación, por el periodo 01.01.2010 al 30.09.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 4/M 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalía, por el periodo entre el 03.01.2011 y el 23.03.2011, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 3/E 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Adminsitración de las Reservas Internacionales del BCB, por el periodo 30.06.2010 al 31.12.2010, efectuada en cumplimiento al POA de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 11/M 08
    Correspondiente a la Auditoria Especial a los procesos de Contratación de Consultores de Línea, por el periodo de las gestiones 2006 y 2007 (28.09.2006 y 31.07.2007), ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la gestión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 13/J 10
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución de Contratos de Servicios Especializados de Imprenta, Contrato SANO N° 32/2007 y SANO N° 33/2007, ambos por el perido 09.02.2007 y 27.03.2009, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la getión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 17/G 10
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación para la Provisón de Impresoras - Licitación Pública Nacional N° 004/2009, por el periodo 27/02/2009 al 08/07/2009, ejecutada en cumplimiento al POA - Reprogramado de la getión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 2/E 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto, correpondiente al segundo semestre de la gestion 2010, por el perido 01.07.2010 al 31.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la getión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. C E 1/E 11
    Correspondiente a la Auditoria Especial Balance Monetario Elaborado por el Banco Central de Bolivia al 31.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la getión 2011.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 26/010
    Correspondiente al examen especial al Proceso de Contratación y Ejecución de la Orden de Compra por la Provisión de Papel Bond para Fotocopias — ANPE, por el período  13.02.2009 al 07.04 2009, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestion 2010.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 16/G 10
    Correspondiente a la Auditoria Especial a la Adminsitración de las Cuentas Fiscales y Especiales por el periodo 01.01.2010 al 31.07.2010 ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
  • Informe de Auditoría Interna No. E 12/J 10
    Correspondiente al examen especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Adquisición de Escáneres, SANO N° 157/2009 — Modalidad Licitación Pública por el período 02.03.2009 al 28.09.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.