Informes de Auditoria de Confiabilidad

Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 17 - CI

Referido al "Informe de control Interno emergente de la auditoría de Confiabilidad de Registros y estados Financieros Comparativos del Banco Central de Bolivia (BCB), por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015", fue desarrollado en cumplimiento a los articulos 15° y 27° inciso e) de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20.07.1990, y al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna, correspondiente a la gestión 2017.

Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 16 - CI

Correspondiente al Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad a los Registro y Estados Financieros Comparativos del BCB al 31 de diciembre de 2015 y 2014, realizado con un alcance al 31.12.2015 y 2014, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.

Informe de Auditoria Interna No. C 5/A 15

Correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad al Programa de Crédito FAD IV (Centros del 73 al 79), realizado con un alcance entre el 01.01.2010 y el 31.12.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoria Interna No. C 2/F 15

Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso Credito Español FAD V (Centros del 88 al 100), realizado con un alcance entre el 01.01.2010 y el 31.12.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoria Interna No. C 3/F 15

Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad al Programa BID 744 EX INALPRE - Sector Privado y Público, realizado con un alcance entre el 01.01.2010 y el 31.12.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 15 - CI

Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Banco Central de Bolivia (BCB), realizado con un alcance al 31.12.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2015

Informe de Auditoria Interna No. C 6/G 14

Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad al Programa BID 480 Ex INALPRE 1 - Sector Privado (Centro 11), realizado con alcance a las gestiones del 2008 al 2013, en cumplimiento al POA de la gestiOn 2014.

Informe de Auditoria Interna No. C 5/M 14

Correspondiente a la Auditoria de confiabilidad al Programa Mercancias II (CENTROS 101 y 102) al 31.12.2013, realizado con alcance entre el 01.01.2007 y el 31.12.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

Informe de Auditoria Interna No. C 4/M 14

Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso Credito Espanol FAD V (Centro 67), realizado con alcance entre el 01.01.2008 y el 31.12.2013, en cumplimiento al POA de la gestion 2014.

Informe de Auditoria Interna No. C 3/F 14

Correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad al Programa BID 480 Ex INALPRE 2 - Sector Público (Centro44), correspondiente a las gestiones 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 realizado con un alcance entre el 01.01.2008 y el 31.12.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.

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