Informes de Auditorias Financieras

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº C 1/E 21 - CI
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº C 1/E 20 - CI
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº C 1/E 19 - CI

En sujeción a los articulos 15º y 27º inciso e) de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, y conforme al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) correspondiente a la presente gestión 2019 y Orden de Trabajo Nº 1/2019 de 02.01.2018, se efectuó la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Comparativos del Banco Central de Bolivia (BCB), por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

Informe de Auditoría Interna No. C 1/E 18 - CI

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2018, se ha realizado la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros Comparativos del Banco Central de Bolivia (BCB), por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 17 - CI

Referido al "Informe de control Interno emergente de la auditoría de Confiabilidad de Registros y estados Financieros Comparativos del Banco Central de Bolivia (BCB), por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015", fue desarrollado en cumplimiento a los articulos 15° y 27° inciso e) de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20.07.1990, y al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna, correspondiente a la gestión 2017.

Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 16 - CI

Correspondiente al Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad a los Registro y Estados Financieros Comparativos del BCB al 31 de diciembre de 2015 y 2014, realizado con un alcance al 31.12.2015 y 2014, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.

Informe de Auditoria Interna No. C 5/A 15

Correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad al Programa de Crédito FAD IV (Centros del 73 al 79), realizado con un alcance entre el 01.01.2010 y el 31.12.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoria Interna No. C 2/F 15

Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso Credito Español FAD V (Centros del 88 al 100), realizado con un alcance entre el 01.01.2010 y el 31.12.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoria Interna No. C 3/F 15

Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad al Programa BID 744 EX INALPRE - Sector Privado y Público, realizado con un alcance entre el 01.01.2010 y el 31.12.2014 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.

Informe de Auditoria Interna No. C 1/E 15 - CI

Correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Banco Central de Bolivia (BCB), realizado con un alcance al 31.12.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2015

Páginas