Informes de Seguimiento
Como actividad por excepcion correspondiente a la gestión 2017 y en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-45/2017 de 07.07.2017, la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), efectuó el Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° Y 3/M 15 realtivo a: "Auditoria SAYCO al Sistema de Organización Administrativa", de 23.12.2015, con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.12.2015 al 07.07.2017.
Como actividad por excepcion correspondiente a la gestión 2017 y en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219 y Resolución CGR-1/10/97, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó el primer seguimiento al informe N° E 24/S 14, Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contratos para la adquisición de Material Bibliográfico y/o Hemerográfico, Modalidad de Contratación por Excepción, gestión 2013, con alcance por el periodo comprendido entre el 03.01.2017 al 31.03.2017.
Como actividad por excepcion correspondiente a la gestión 2017 y en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219 y Resolución CGR-1/10/97, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó el primer seguimiento al Informe N° E 6/Y 15, "Auditoría Especial a la Administración de Recursos en la Organización del Séptimo Encuentro de Economistas de Bolivia", con alcance por el periodo comprendido entre el 03.10.2015 al 31.03.2017.
Como actividad por excepcion correspondiente a la gestión 2017 y en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219 y Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI N° S-37/20017 de 18.05.2017, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) efectuó el Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe N° E 3/F 12 relativo a: "Auditoria Especial a los Procesos de reclutamiento y Selección de Personal de la Gestión 2011", con un alcance del 10.06.2015 al 18.05.2017.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. S-32/2017, se realizó el primer seguimiento al cumplimiento de la única recomendación emitida en el Informe N° O 3/S 14, referido a la "Auditoria Operativa al Departamento de Compras y Contrataciones" por la gestión 2013, con un alcance comprendido entre el 03.01.2017 al 31.03.2017
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97, se realizó el primer seguimiento al Informe N° O 4/O 14, referido a la Auditoria Operativa a la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, por la gestión 2013, con un alcance por el periodo comprendido entre el 15.01.2015 al 31.03.2017.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. S-23/2017 de 10.04.2017, se realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° Y 2/A 13, referido a la "Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones - SPO al 31.03.2013", con un por el periodo comprendido entre el 10.08.2015 al 31.05.2017.
Como actividad por excepcion correspondiente a la gestión 2017 y en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219 y Resolución CGR-1/10/97, la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD) realizó el segundo seguimiento al Informe N° E 27/O 10, "Auditoria Especial a la Asignación y Descargo de Pasajes y Viácticos", con alcance por periodo comprendido entre el 02.07.2014 al 10.08.20117.
Como actividad por excepción, en cumplimiento a la norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97, se efectuó el Segundo Seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el informe N° 22/J 12 de 18.12.2012 relativo a:"Auditoria Especial a los Procesos de Compra de Bienes y Contratación de Servicios en la Modalidad de Contratación Menor", con un alcance del 04.07.2014 al 15.05.2017
Como actividad por excepción, en cumplimiento a la norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de trabajo GAI. N° S-22/2017 de 02.05.2017, se efectuó el Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° E 11/J 15 de 01.12.2015, relativo a: "Auditoria Especial a los Procesos de Compras y Contrataciones Directas y Cumplimientos de Contrato - gestiones 2013 y 2014", con un alcance del 21.12.2015 al 02.05.2017.